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      信息保密管理制度

      時間:2024-01-30 17:18:25 管理

      信息保密管理制度

        在日常生活和工作中,接觸到制度的地方越來越多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的信息保密管理制度,希望能夠幫助到大家。

      信息保密管理制度

      信息保密管理制度1

        第一章 總則

        第一條 為加強公司計算機和信息系統(包括涉密信息系統和非涉密信息系統)

        安全保密管理,確保國家秘密及商業秘密的安全,根據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定,制定本規定。

        第二條 本規定所稱涉密信息系統是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的,按照一定的應用目標和規定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統或網絡,包括機房、網絡設備、軟件、網絡線路、用戶終端等內容。

        第三條 涉密信息系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針,堅持“誰主管、誰負責,誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統和國家秘密信息安全。

        第四條 涉密信息系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統,不得投入使用。

        第五條 本規定適用于公司所有計算機和信息系統安全保密管理工作。

        第二章 管理機構與職責

        第六條 公司法人代表是涉密信息系統安全保密第一責任人,確保涉密信息系統安全保密措施的落實,提供人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領導責任制落實。

        第七條 公司保密委員會是涉密信息系統安全保密管理決策機構,其主要職責:

        (一)建立健全安全保密管理制度和防范措施,并監督檢查落實情況;

        (二)協調處理有關涉密信息系統安全保密管理的重大問題,對重大失泄密事件進行查處。

        第八條 成立公司涉密信息系統安全保密領導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領導下,組織協調公司涉密信息系統安全保密管理工作。

        第九條 保密辦主要職責:

        (一)擬定涉密信息系統安全保密管理制度,并組織落實各項保密防范措施;

        (二)對系統用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓,審查涉密信息系統用戶的職責和權限,并備案;

        (三)組織對涉密信息系統進行安全保密監督檢查和風險評估,提出涉密信息系統安全運行的保密要求;

        (四)會同科技信息部對涉密信息系統中介質、設備、設施的授權使用的審查,建立涉密信息系統安全評估制度,每年對涉密信息系統安全措施進行一次評審;

        (五)對涉密信息系統設計、施工和集成單位進行資質審查,對進入涉密信息系統的安全保密產品進行準入審查和規范管理,對涉密信息系統進行安全保密性能檢測;

        (六)對涉密信息系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行審核;

        (七)組織查處涉密信息系統失泄密事件。

        第十條

        科技信息部、財會部主要職責是:

        (一)組織、實施涉密信息系統的規劃、設計、建設,制定安全保密防護方案;

        (二)落實涉密信息系統安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施;每半年對涉密信息系統進行風險評估,提出整改措施,經涉密信息系統安全保密領導

        小組批準后組織實施,確保安全技術措施有效、可靠;

        (三)落實涉密信息系統中各應用系統進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施;

        (四)配備涉密信息系統管理員、安全保密管理員和安全審計員,并制定相應的職責; “三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過安全保密培訓持證上崗;

        (五)落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網絡的安全管理,負責日常業務數據及其他重要數據的備份管理;

        (六)配合保密辦對涉密信息系統進行安全檢查,對存在的隱患進行及時整改;

        (七)制定應急預案并組織演練,落實應急措施,處理信息安全突發事件。

        第十一條 黨政辦公室主要職責:

        按照國家密碼管理的相關要求,落實涉密信息系統中普密設備的管理措施。

        第十二條 相關業務部門、單位主要職責:涉密信息系統的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定,教育員工提高安全保密意識,落實涉密信息系統各項安全防范措施;準確確定應用系統密級,制定并落實相應的二級保密管理制度。

        第十三條 涉密信息系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員,其職責是:

        (一)系統管理員負責系統中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統的安全、穩定、連續運行。系統管理員包括網絡管理員、數據庫管理員、應用系統管理員。

        (二)安全保密管理員負責安全技術設備、策略實施和管理工作,包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統所產生日志的審查分析。

        (三)安全審計員負責安全審計設備安裝調試,對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查,以及時發現違規行為,并每月向涉密信息系統安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。

        第三章 系統建設管理

        第十四條 規劃和建設涉密信息系統時,按照涉密信息系統分級保護標準的規定,同步規劃和落實安全保密措施,系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

        第十五條 涉密信息系統規劃和建設的安全保密方案,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構編制或自行編制,安全保密方案必須經上級保密主管部門審批后方可實施。

        第十六條 涉密信息系統規劃和建設實施時,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質”的機構實施或自行實施,并與實施方簽署保密協議,項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

        第十七條 對涉密信息系統要采取與密級相適應的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密信息系統使用的軟件產品必須是正版軟件。

        第四章 信息管理

        第一節 信息分類與控制

        第十八條 涉密信息系統的密級,按系統中所處理信息的最高密級設定,嚴禁處理高于涉密信息系統密級的涉密信息。

        第十九條 涉密信息系統中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數據、圖紙等信息及其存儲介質應按要求及時定密、標密,并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離,密級標識不得篡改。涉密信息系統中的涉密信息總量每半年進行一次分類統計、匯總,并在保密辦備案。

        第二十條 涉密信息系統應建立安全保密策略,并采取有效措施,防止涉密信息被非授權訪問、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。

        第二十一條 向涉密信息系統以外的單位傳遞涉密信息,一般只提供紙質文件,確需提供涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉換機管理規定執行。

        第二十二條 清除涉密計算機、服務器等網絡設備、存儲介質中的涉密信息時,必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。

        第二節 用戶管理與授權

        第二十三條 根據本部門、單位使用涉密信息系統的密級和實際工作需要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶授權的依據。

        第二十四條 用戶清單管理

        (一)科技信息部管理“研究試驗堆燃料元件數字化信息系統”和“中核集團涉密廣域網”用戶清單;財會部管理“財務會計核算網”用戶清單;

        (二)新增用戶時,由用戶本人提出書面申請,經本部門、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統一建立用戶;“財務會計核算網”的用戶由財會部統一建立;

        (三)刪除用戶時,由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統內的所有帳號、權限廢止;“財務會計核算網”密辦審核,公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。

        第六十四條 國際互聯網計算機實行專人負責、專機上網管理,嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯網的計算機須建立使用登記制度。

        第六十五條 上網信息實行“誰上網誰負責”的保密管理原則,信息上網必須經過嚴格審查和批準,堅決做到“涉密不上網,上網不涉密”。對上網信息進行擴充或更新,應重新進行保密審查。

        第六十六條 任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、聊天室、網絡新聞組、博客等上發布、談論、傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

        第六十七條 從國際互聯網或其它公眾信息網下載程序和軟件工具等轉入涉密系統,經科技信息部審批后,按照信息交換及中間轉換機管理規定執行。

        第九章 便攜式計算機管理

        第六十八條 便攜式計算機(包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機)實行 “誰擁有,誰使用,誰負責”的保密管理原則,使用者須與公司簽定保密承諾書。

        第六十九條 涉密便攜式計算機根據工作需要確定密級,粘貼密級標識,按照涉密設備進行管理,保密辦備案后方可使用。

        第七十條 便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證(設置開機密碼口令)等安全保密防護措施。

        第七十一條 禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯網和非涉密網絡;嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統互聯。

        第七十二條 涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批,嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行,并與涉密便攜式計算機分離保管。

        第七十三條 禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息;嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息;嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機使用。

        第七十四條 公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質,按照 “集中管理、審批借用”的原則進行管理,建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司,返回時須進行技術檢查。

        第七十五條 因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區域,需辦理保密審批手續。

        第十章 應急響應管理

        第七十六條 為有效預防和處置涉密信息系統安全突發事件,及時控制和消除涉密信息系統安全突發事件的危害和影響,保障涉密信息系統的安全穩定運行,科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案,經公司涉密信息系統安全保密領導小組審批后實施。

        第七十七條 應急響應預案用于涉密信息系統安全突發事件。突發事件分為系統運行安全事件和泄密事件,根據事件引發原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。

        (一)災害事件:根據實際情況,在保障人身安全前提下,保障數據安全和設備安

        (二)故障或攻擊事件:判斷故障或攻擊的來源與性質,關閉影響安全與穩定的網絡設備和服務器設備,斷開信息系統與攻擊來源的網絡物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網絡用戶信息,修復被破壞的信息,恢復信息系統。按照事件發生的性質分別采用以下方案:1、病毒傳播:及時尋找并斷開傳播源,判斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避免產生更大的損失,保護計算機,必要時可關閉相應的端口,尋找并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防御方法;

        2、外部入侵:判斷入侵的.來源,評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價威脅很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,及時關閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的,應立即采用斷開網絡連接的方法,避免造成更大損失和帶來的影響;

        3、內部入侵:查清入侵來源,如IP地址、所在區域、所處辦公室等信息,同時斷開對應的交換機端口,針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,應及時關閉被入侵的服務器或相應設備;

        4、網絡故障:判斷故障發生點和故障原因,能夠迅速解決的盡快排除故障,并優先保證主要應用系統的運轉;

        5、其它未列出的不確定因素造成的事件,結合具體的情況,做出相應的處理。不能處理的及時咨詢,上報公司信息安全領導小組。

        第七十八條 按照信息安全突發事件的性質、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統安全突發事件分為特別重大事件(I級)、重大事件(II級)、較大事件(III級)和一般事件(IV級)四個等級。

        (一)一般事件由科技信息部(或財會部)依據應急響應預案進行處置;

        (二)較大事件由科技信息部(或財會部)、保密辦依據應急響應預案進行處置,及時向公司信息安全領導小組報告并提請協調處置;

        (三)重大事件啟動應急響應預案,對突發事件進行處置,及時向公司黨政報告并提請協調處置;

        (四)特別重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發事件進行處置。

        第七十九條 發生突發事件(如涉密數據被竊取或信息系統癱瘓等)應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理:

        (一)上報科技信息部和保密辦;

        (二)關閉系統以防止造成數據損失;

        (三)切斷網絡,隔離事件區域;

        (四)查閱審計記錄尋找事件源頭;

        (五)評估系統受損程度;

        (六)對引起事件漏洞進行整改;

        (七)對系統重新進行風險評估;

        (八)由保密辦根據風險評估結果并書面確認安全后,系統方能重新運行;

        (九)對事件類型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄;

        (十)依照法規制度對責任人進行處理。

        第八十條 科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練,檢驗應急響應預案各環節之間的通信、協調、指揮等是否快速、高效,并對其效果進行評估,以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容,并記錄備案。

        第十一章 人員管理

        第八十一條 各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓,并記錄備案。

        第八十二條

        涉密人員離崗、離職,應及時調整或取消其訪問授權,并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續。

        第八十三條 承擔涉密信息系統日常管理工作的系統管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。

        第十二章 督查與獎懲

        第八十四條 公司每年應對涉密信息系統安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查,并接受國家和上級單位的指導和監督。涉密信息系統每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查,檢查結果存檔備查。

        第八十五條 檢查涉密計算機和信息系統的保密檢查工具和涉密信息系統所使用的安全保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應覆蓋保密檢查的項目,并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新,確保檢查時使用最新版本。

        第八十六條 各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統安全保密管理制度的情況,納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失泄密的當事人及有關責任人,按公司保密責任考核及獎懲規定執行。

        第十三章 附 則

        第八十七條 本規定由保密辦負責解釋與修訂。

        第八十八條 本規定自發布之日起實施。原《計算機磁(光)介質保密管理規定)[制度編號:(廠1908號)]、《涉密計算機信息系統保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠1911號]、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠1925號]、《國際互聯網信息發布保密管理規定》[制度編號:(20xx)廠1926號]、《涉密信息系統信息保密管理規定》[制度通告:(20xx)0934號]、《涉密信息系統安全保密管理規定》[制度通告:(20xx)0935號]同時廢止。

      信息保密管理制度2

        1、所有網絡用戶必須遵守《計算機信息系統國際互聯網保密管理規定》及《中華人民共和國保守國家秘密法》。

        2、網管員負責服務器設備的維護,定期對相應的網站信息進行審查、監控、備份,確保網站及校園網的正常運行。

        3、網管員和信息員不得制作、復制、查閱和傳播違返國家政策法規、擾亂社會秩序、封建迷信以及有意影響學校穩定局面的信息;不得利用計算機聯網從事危害家安全、泄露秘密等犯罪活動。

        4、網管員在工作時間內監視網站信息,發現本單位計算機存有各類違反政策及不健康信息,應當及時清除,發現惡意攻擊行為,及時處理。

        5、網絡管理員定期舉行網絡安全培訓,學習網絡法律、法規,提高聯網部門的保密意識,提高網絡安全保密水平。

        6、學校教師、學生應積極配合網站管理中心的'工作,自覺參加各種培訓強化網絡安全意識,增強守法觀念。

        7、在校園網上不允許進行任何干擾網絡用戶,破壞網絡設備的活動,不允許不以真實身份使用網絡資源等。

        8、校園網中對外發布信息的web服務器中的內容必須經領導審核,由負責人簽署意見后再發布。

        網站用戶增強自我保護意識,經常更換口令,不隨意把用戶名給他人使用,否則,被授權者負全部責任。

      信息保密管理制度3

        1、為了處理工作中涉及的辦公秘密信息和業務秘密信息,特制定計算機信息系統安全保密規定。

        2、學校信息處負責指導全校各部門入網人員的保密技術培訓,并負責落實技術防范措施。

        3、各部門主管領導要重視此項工作。要指定專人(網絡協管員)負責接入網絡的安全保密管理工作和對上網信息的保密檢查,落實好保密防范措施,對本部門上網人員進行保密教育和管理。

        4、涉密信息不得在與國際網絡聯網的.計算機系統中存儲處理和傳輸。

        5、凡上網的信息,上網前必須進行審查,進行登記,“誰上網,誰負責”,確保國家機密不上網。

        6、不得利用校園網從事危害國家安全,泄露國家機密的活動。

        7、如在網上發現泄露國家機密的情況,發現反動、黃色的宣傳品和出版物,要保護好現場,及時向有關部門報告,依據有關規定處理。對違反規定造成后果的,要追究部門領導的責任。

        8、未經批準,任何人不得開設BBS,一經發現立即依法取締。

        9、對校園網內開設的合法論壇要積極推行論壇管理員負責制,論壇主持人經校園網建設和安全管理領導小組批準備案。堅決取締未經批準開設的非法論壇。

        10、加強個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個人主頁。

        11、校內電子機房要嚴格管理制度,落實責任人。引導學生開展健康、文明的網上活動,杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂場所。

        12、對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網站和網頁,堅決依法予以關閉和清除;對于制作、復制、印發和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關部門處理。

      信息保密管理制度4

        第一章 總則

        第一條 為加強信息化系統的保密管理,保護國家和社會機密的安全,確保信息系統運行的穩定和數據的完整性、可用性、保密性,維護國家利益和用戶權益,制定本制度。

        第二條 本制度適用于所有使用和管理信息化系統的單位和個人。

        第三條 信息化保密管理原則:

        1. 不泄露機密:任何個人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統中的機密信息。

        2. 緊急管理:當信息化系統遭受攻擊或破壞時,相關責任人應立即采取行動進行緊急管理,防止進一步的損失。

        3. 完整性保護:保證信息系統數據的完整性,防止數據被篡改、刪除或損壞。

        4. 可用性保證:確保信息系統的正常運行,提供良好的服務,并在保密要求允許的情況下,提供必要的可用性保證。

        5. 訪問控制:應該為信息系統設置嚴格的訪問控制機制,確保僅授權人員能夠訪問和操作系統。

        第四條 信息化保密管理的組織架構:

        1. 建立信息化保密管理機構,負責信息化保密管理的規劃和實施。

        2. 指定信息化保密管理的責任人,負責信息化保密管理的日常工作。

        3. 建立信息化保密管理小組,負責制定具體的保密措施,并進行監督和檢查。

        第五條 信息化保密管理的工作內容:

        1. 制定和完善信息化保密管理制度和規章制度。

        2. 開展信息化保密培訓和教育,提高員工的保密意識和技能。

        3. 建立信息設備的物理和邏輯安全措施,防止信息泄露和攻擊。

        4. 強化對系統用戶的訪問控制,確保信息的合法性和保密性。

        5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機制,及時修復系統中的漏洞。

        第六條 對信息化保密管理的違規行為將依法追究法律責任。

        第二章 信息安全管理

        第七條 信息安全管理的目標是保護信息的機密性、完整性和可用性,防止信息泄漏、篡改和丟失。

        第八條 信息安全管理的方法包括:

        1. 建立信息安全管理體系,明確信息安全的責任和要求。

        2. 劃定信息安全風險范圍,進行信息安全風險評估。

        3. 加強系統的物理安全措施,為信息系統提供安全的運行環境。

        4. 對信息系統進行加密處理,保護系統中傳輸和儲存的敏感信息。

        5. 建立安全審計機制,及時發現和解決信息安全問題。

        第九條 信息安全管理的責任和權限:

        1. 具體崗位應設立信息安全管理人員,負責信息安全相關的工作內容。

        2. 信息安全管理人員有權對系統進行監督和檢查,對違規行為及時進行處理。

        3. 信息安全管理人員有責任向上級進行信息安全管理工作的報告和匯總。

        第十條 信息安全管理的措施:

        1. 建立信息安全管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

        2. 定期開展信息安全培訓和教育,提高員工的安全意識和技能。

        3. 加強對系統用戶的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作系統。

        4. 建立安全審計制度,及時發現和解決安全漏洞和問題。

        5. 提供信息安全事故的應急預案,保證信息安全事件的快速處置。

        第十一條 信息安全管理的檢查和評估:

        1. 對信息安全管理的執行情況進行定期檢查和評估。

        2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

        3. 對信息安全管理工作進行定期總結和分享,提供工作經驗。

        第三章 保密管理

        第十二條 保密管理的目標是保護國家和社會機密的安全,防止機密信息的泄露和損壞。

        第十三條 保密管理的原則:

        1. 保密責任:任何個人和單位都有保守國家和社會機密的責任。

        2. 保密知情權:任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責任。

        3. 保密措施:保密信息必須受到適當的保密措施的保護。

        4. 保密檢查:不定期對保密工作進行檢查和評估。

        第十四條 保密管理的責任和權限:

        1. 設立保密管理部門,負責制定和完善保密管理制度和規章制度。

        2. 指定保密管理責任人,負責保密工作的組織和協調。

        3. 設立保密工作小組,負責具體的保密措施和工作的實施。

        第十五條 保密管理的措施:

        1. 制定和完善保密管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

        2. 對涉密人員進行保密知識和技能培訓,提高保密意識和能力。

        3. 加強對保密設備的安全管理,防止設備被篡改和竊取。

        4. 設立保密檔案管理制度,對檔案進行分類、歸檔和保管。

        5. 加強對保密活動的監督和檢查,防止泄密和違規行為。

        第十六條 保密管理的檢查和評估:

        1. 對保密管理的執行情況進行定期檢查和評估。

        2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

        3. 對保密管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

        第四章 網絡安全管理

        第十七條 網絡安全管理的目標是保護網絡信息的安全,防止網絡攻擊和數據泄露,確保網絡的正常運行。

        第十八條 網絡安全管理的原則:

        1. 全面管理:對網絡進行全面的安全管理,確保每個環節都沒有漏洞。

        2. 持續改進:根據網絡安全的新特點和技術,不斷改進網絡安全策略和措施。

        3. 備份和恢復:定期備份網絡數據,確保數據丟失時能夠及時恢復。

        4. 緊急處理:當發生網絡安全事件時,能迅速采取相應的緊急處理措施。

        第十九條 網絡安全管理的責任和權限:

        1. 設立網絡安全管理部門,負責制定和完善網絡安全管理制度和規章制度。

        2. 指定網絡安全管理責任人,負責網絡安全工作的組織和協調。

        3. 設立網絡安全小組,負責具體的網絡安全措施和工作的實施。

        第二十條 網絡安全管理的措施:

        1. 設立網絡安全管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

        2. 對網絡安全人員進行網絡安全知識和技能培訓,提高網絡安全意識和能力。

        3. 設置防火墻和入侵檢測系統,防止非法的訪問和攻擊。

        4. 建立網絡安全事件的報警和處理機制,能及時發現和處理網絡安全事件。

        5. 定期對網絡進行漏洞掃描和安全評估,發現問題及時修復。 第二十一條 網絡安全管理的檢查和評估:

        1. 對網絡安全管理的執行情況進行定期檢查和評估。

        2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

        3. 對網絡安全管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

        第五章 數據保護

        第二十二條 數據保護的目標是確保數據的完整性、可用性和保密性,防止數據的泄露、篡改和丟失。

        第二十三條 數據保護的原則:

        1. 數據的真實性:確保數據的真實性,防止數據被篡改和虛假。

        2. 數據的完整性:保證數據的完整性,防止數據被刪除和損壞。

        3. 數據的保密性:確保數據的保密性,防止數據的泄露和非法獲取。

        4. 數據的可用性:保證數據的可用性,確保數據能夠被正確的訪問和使用。

        第二十四條 數據保護的責任和權限:

        1. 設立數據保護管理部門,負責制定和完善數據保護管理制度和規章制度。

        2. 指定數據保護管理責任人,負責數據保護工作的組織和協調。

        3. 設立數據保護小組,負責具體的數據保護措施和工作的實施。

        第二十五條 數據保護的措施:

        1. 制定和完善數據保護管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

        2. 對數據保護人員進行數據保護知識和技能培訓,提高數據保護意識和能力。

        3. 加強對數據庫和服務器的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作數據。

        4. 建立數據備份和恢復機制,保證數據丟失時能夠及時恢復。

        5. 建立數據安全審計機制,及時發現和解決數據安全問題。

        第二十六條 數據保護的檢查和評估:

        1. 對數據保護管理的'執行情況進行定期檢查和評估。

        2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

        3. 對數據保護管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

        第六章 外部合作和合同管理

        第二十七條 外部合作和合同管理的目標是確保外部合作和合同的安全和合法性,防止信息泄露、侵權和糾紛。

        第二十八條 外部合作和合同管理的原則:

        1. 合同的公平性:確保外部合作和合同的公平,保護自身的合法權益。

        2. 合同的保密性:對涉及保密信息的外部合作和合同要進行保密協議。

        3. 合同的風險評估:對涉及風險較高的外部合作和合同要進行風險評估。

        第二十九條 外部合作和合同管理的責任和權限:

        1. 設立外部合作和合同管理部門,負責制定和完善管理制度和規章制度。

        2. 指定外部合作和合同管理責任人,負責工作的組織和協調。

        3. 設立外部合作和合同管理小組,負責具體的措施和工作的實施。

        第三十條 外部合作和合同管理的措施: 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

        2. 對外部合作和合同的風險進行評估和控制,保證自身的合法權益。

        3. 加強對外部合作和合同的保密措施,防止合同中的機密信息的泄露。

        4. 對外部合作和合同的履約情況進行監督和檢查,確保履約的合法性和及時性。

        第三十一條 外部合作和合同管理的檢查和評估:

        1. 對外部合作和合同管理的執行情況進行定期檢查和評估。

        2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

        3. 對外部合作和合同管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

        第七章 處罰和補救

        第三十二條 對信息化保密違規行為的處理:

        1. 輕微違規行為,給予口頭警告或書面通報。

        2. 嚴重違規行為,立即停止使用信息化系統,并啟動相應的調查程序。

        3. 涉及犯罪的違規行為,移交有關機構進行處理。

        第三十三條 對信息化系統的保密漏洞和安全事件進行及時的補救:

        1. 發現保密漏洞,立即采取措施進行補救,防止漏洞被利用。

        2. 發生安全事件,立即進行緊急處理,防止進一步的損失。

        3. 對保密漏洞和安全事件進行徹底的分析和總結,完善系統的安全性。

        第八章 附則

        第三十四條 本制度的解釋權屬于本單位的信息化保密管理機構。

        第三十五條 本制度自頒布之日起執行,可根據需要進行修改和補充。

        第三十六條 本制度的若干問題尚未解決的,參照有關法律和規定辦理。

        以上為信息化保密管理制度的范文,供參考。實際應根據具體情況進行制定。

      信息保密管理制度5

        (1)不得利用校園網從事危害國家安全,泄露國家機密的活動。

        (2)如在網上發現反動、黃色的宣傳品和出版物,要保護好現場,及時向有關部門匯報,依據有關規定處理。如發現泄露國家機密的情況,要及時報網絡管理員措施,同時向校領導報告。對違反規定造成后果的,依據有關規定進行處理,并追究部門領導的責任。

        (3)未經批準,任何人不得開設BBS,一經發現立即依法取締。

        (4)涉密信息不得在與國際網絡聯網的計算機系統中存儲、處理和傳輸。

        (5)對校園網內開設的合法論壇網絡管理員要實時監控,發現問題及時處理。堅決取締未經批準開設的'非法論壇。

        (6)加強個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼、傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個人主頁。

        (7)校內各機房要嚴格管理制度,落實責任人。引導學生開展健康、文明的網上活動,杜絕將電子閱覽室和計算機房變相為娛樂場所。

        (8)對于問題突出,管理失控,造成有害信息傳播的網站和網頁,堅決依法予以關閉和清除;對于制作、復制、印發和傳播有害信息的單位和個人要依法移交有關部門處理。

        (9)發生重大突發事件期間,網絡管理員要加強網絡監控,及時、果斷地處置網上突發事件,維護校內穩定。

      信息保密管理制度6

        1. 引言

        本隱私信息保密管理制度(以下簡稱“管理制度”)的目的是保護學生個人隱私信息的安全和保密。本管理制度適用于所有學生個人隱私信息的收集、使用、存儲和處理,并指導學校進行相關管理工作。

        2. 定義

        2.1 學生個人隱私信息

        指任何可以單獨或與其他信息結合,用于識別學生個人身份、涉及學生個人權益的信息,包括但不限于姓名、學號、聯系方式、成績、健康信息等。

        2.2 保密責任人

        學校負責指定專門負責學生個人隱私信息的保密工作的責任人,并確保其具備相應的保密工作能力。

        3. 隱私信息的收集和使用

        3.1 收集原則

        - 學校只收集與學生教育、管理、服務相關的隱私信息,且僅收集必要的隱私信息,不得超出收集目的范圍。

        - 在收集學生隱私信息前,學校應事先明確告知學生收集信息的目的、范圍和使用方式,并取得學生的同意。

        3.2 使用原則

        - 學校只能在符合法律規定和學生同意的情況下使用學生個人隱私信息。

        - 學校應保證學生個人隱私信息的使用安全,嚴禁將學生個人隱私信息用于非相關的活動。

        4. 隱私信息的存儲和處理

        4.1 存儲安全

        - 學校應采取相應措施,確保學生個人隱私信息的存儲安全,防止信息泄露、損毀或篡改。

        - 學校應定期對存儲的`學生個人隱私信息進行備份,并采取相應的技術手段加密存儲。

        4.2 處理規范

        - 學校應制定明確的學生個人隱私信息處理流程,合理使用和處理學生個人隱私信息。

        - 對于不再需要的學生個人隱私信息,學校應及時、安全地刪除或銷毀,以免繼續存在泄露風險。

        5. 學生個人隱私信息的披露

        5.1 披露原則

        - 學校不得主動將學生個人隱私信息披露給第三方,除非得到學生的明確同意或法律規定。

        - 學校在接收到外部披露請求時,應審慎評估請求的合法性和合理性,并經過必要的程序,確保披露信息的安全。

        5.2 披露記錄

        - 學校應建立學生個人隱私信息的披露記錄,并保留相關的披露時間、披露目的、披露方以及相關文件和證明材料。

        6. 違規處理和救濟措施

        6.1 違規規定

        - 學校應設立違規處理措施,對違反本管理制度的人員采取相應的紀律處分。

        - 對于故意泄露學生個人隱私信息的人員,學校應移交相關主管部門處理,追究其法律責任。

        6.2 救濟措施

        - 學生個人認為學校對其個人隱私信息的保護存在問題的,可向學校提出投訴,并有權要求學校采取相應的補救措施。

        7. 審查和修改

        7.1 審查

        - 學校應定期對本管理制度進行審查,確保其符合國家相關法律法規的要求。

        - 學校還應與相關部門或機構進行配合,接受隱私信息保護的審核和檢查。

        7.2 修改

        - 學校在修改本管理制度時,應征求相關人員的意見,并經過相應程序進行有前提的修改。

        - 修改后的管理制度應及時公布,并對學生和教職工進行相應的培訓和宣貫。

        8. 結束語

        本學生個人隱私信息保密管理制度有助于保護學生個人隱私信息的安全和保密,學校應嚴格按照管理制度的要求進行操作,并持續改進保密措施,以保障學生個人隱私信息的安全性。

      信息保密管理制度7

        第一章總則

        第一條信息安全保密工作是公司運營與發展的基礎,是保障客戶利益的基礎,為給信息安全工作提供清晰的指導方向,加強安全管理工作,保障各類系統的安全運行,特制定本管理制度。

        第二條本制度適用于分、支公司的信息安全管理。

        第二章計算機機房安全管理

        第三條計算機機房的建設應符合相應的國家標準。

        第四條為杜絕火災隱患,任何人不許在機房內吸煙。嚴禁在機房內使用火爐、電暖器等發熱電器。機房值班人員應了解機房滅火裝置的性能、特點,熟練使用機房配備的.滅火器材。機房消防系統白天置手動,下班后置自動狀態。一旦發生火災應及時報警并采取應急措施。

        第五條為防止水患,應對上下水道、暖氣設施定期檢查,及時發現并排除隱患。

        第六條機房無人值班時,必須做到人走門鎖;機房值班人員應對進入機房的人員進行登記,未經各級領導同意批準的人員不得擅自進入機房。

        第七條為杜絕嚙齒動物等對機房的破壞,機房內應采取必要的防范措施,任何人不許在機房內吃東西,不得將食品帶入機房。

        第八條系統管理員必須與業務系統的操作員分離,系統管理員不得操作業務系統。應用系統運行人員必須與應用系統開發人員分離,運行人員不得修改應用系統源代碼。

        第三章計算機網絡安全保密管理

        第九條采用入侵檢測、訪問控制、密鑰管理、安全控制等手段,保證網絡的安全。

        第十條對涉及到安全性的網絡操作事件進行記錄,以進行安全追查等事后分析,并建立和維護“安全日志”,其內容包括:

        1、記錄所有訪問控制定義的變更情況。

        2、記錄網絡設備或設施的啟動、關閉和重新啟動情況。

        3、記錄所有對資源的物理毀壞和威脅事件。

        4、在安全措施不完善的情況下,嚴禁公司業務網與互聯網聯接。

        第十一條不得隨意改變例如ip地址、主機名等一切系統信息。

        第四章 應用軟件安全保密管理

        第十二條各級運行管理部門必須建立科學的、嚴格的軟件運行管理制度。

        第十三條建立軟件復制及領用登記簿,建立健全相應的監督管理制度,防止軟件的非法復制、流失及越權使用,保證計算機信息系統的安全;

        第十四條定期更換系統和用戶密碼,前臺(各應用部門)用戶要進行動態管理,并定期更換密碼。

        第十五條定期對業務及辦公用pc的操作系統及時進行系統補丁升級,堵塞安全漏洞。

        第十六條不得擅自安裝、拆卸或替換任何計算機軟、硬件,嚴禁安裝任何非法或盜版軟件。

        第十七條不得下載與工作無關的任何電子文件,嚴禁瀏覽黃色、*或高風險等非法網站。

        第十八條注意防范計算機病毒,業務或辦公用pc要每天更新病毒庫。

        第五章 數據安全保密管理

        第十九條所有數據必須經過合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播,數據應只用于明確規定的目的,未經批準不得它用,采用的數據范圍應與規定用途相符,不得超越。

        第二十條根據數據使用者的權限合理分配數據存取授權,保障數據使用者的合法存取。

        第二十一條設置數據庫用戶口令,并監督用戶定期更改;數據庫用戶在操作數據過程中,不得使用他人口令或者把自己的口令提供給他人使用。

        第二十二條未經領導允許,不得將存儲介質(含磁帶、光盤、軟盤、技術資料等)帶出機房,不得隨意通報數據內容,不得泄露數據給內部或外部無關人員。

        第二十三條 嚴禁直接對數據庫進行操作修改數據。如遇特殊情況進行此操作時,必須由申請人提出申請,填寫《數據變更申請表》,經申請人所屬部門領導確認后提交至信息管理部,信息管理部相關領導確認后,方可由數據庫管理人員進行修改,并對操作內容作好記錄,長期保存。修改前應做好數據備份工作。

        第二十四條 應按照分工負責、互相制約的原則制定各類系統操作人員的數據讀寫權限,讀寫權限不允許交叉覆蓋。

        第二十五條 一線生產系統和二線監督系統進行系統維護、復原、強行更改數據時,至少應有兩名操作人員在場,并進行詳細的登記及簽名。

        第二十六條 對業務系統操作員權限實行動態管理,確保操作員崗位調整后及時修改相應權限,保證業務數據安全。

      信息保密管理制度8

        一、為了處理工作中涉及的辦公秘密和業務秘密信息,特制定計算機信息系統安全保密制度。

        二、信息科、機要科負責指導市政府辦公室涉密人員的保密技術培訓,落實技術防范措施。

        三、涉密信息不得在與國際網絡的計算機系統中存儲,處理和傳輸。

        四、凡上網的信息,上網前必須進行審查,進行登記,“誰上網,誰負責”,確保國家機密不上網。

        五、如在網上發現反動、黃色的宣傳和出版物,要保護好現場,及時報向市委保密局匯報,依據有關規定處理;如發現泄露國家機密的'情況,要及時采取措施,對違反規定造成后果的,依據有關規定進行處理。

        六、加強個人主頁管理,對于在個人主頁中張貼,傳播有害信息的責任人要依法處理,并刪除個人主頁。

        七、發生重大突發事件期間,各涉密科室要加強網絡監控,及時、果斷地處理網上突發事件。

      信息保密管理制度9

        第1章 總則

        第1條 為防止客戶信息泄露,確保信息完整和安全,科學、高效地保管和利用客戶信息,特制定本制度。

        第2條 本制度適用于客戶信息相關人員的工作。

        第3條 客戶的分類如下。

        1、一般客戶:與企業有業務往來的經銷單位及個人。

        2、特殊客戶:與企業有合作關系的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險等個人及機構。

        第2章 客戶信息歸檔

        第4條 客戶開發專員每發展、接觸一個新客戶,均應及時在客戶信息專員處建立客戶檔案,客戶檔案應標準化、規范化。

        第5條 客戶服務部負責企業所有客戶信息、客戶信息報表的匯總、整理。 第6條 為方便查找,應為客戶檔案設置索引。

        第7條 客戶檔案按客戶服務部的要求分類擺放,按從左至右、自上而下的順序排列。 第8條 客戶信息的載體(包括紙張、磁盤等)應選用質量好、便于長期保管的材料。信息書寫應選用耐久性強、不易褪色的材料,如碳素墨水或藍黑墨水,避免使用圓珠筆、鉛筆等。

        第3章 客戶信息統計報表

        第9條 客戶服務部信息管理人員對客戶信息進行分析、整理,編制客戶信息統計報表。

        第10條 其他部門若因工作需要,要求客戶服務部提供有關客戶信息資料的定期統計報表,須經客戶服務部經理的審查同意,并經總經理批準。

        第11條 客戶信息統計報表如有個別項需要修改時,應報總經理批準,由客戶服務部備案,不必再辦理審批手續。

        第12條 客戶服務部編制的各種客戶信息資料定期統計報表必須根據實際業務工作需要,統一印刷、保管及發放。

        第13條 為確保客戶信息統計報表中數據資料的'正確性,客戶信息主管、客戶服務部經理應對上報或分發的報表進行認真審查,審查后方可報發。

        第4章 客戶檔案的檢查

        第14條 每半年對客戶檔案的保管狀況進行一次全面檢查,做好檢查記錄。

        第15條 發現客戶檔案字跡變色或材料破損要及時修復。

        第16條 定期檢查客戶檔案的保管環境,防潮、防霉等工作一定要做好。

        第5章 客戶信息的使用

        第17條 建立客戶檔案查閱權限制度,未經許可,任何人不得隨意查閱客戶檔案。 第18條 查閱客戶檔案的具體規定如下。

        1、由申請查閱者提交查閱申請,在申請中寫明查閱的對象、目的、理由、查閱

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