<noscript id="dgrar"><source id="dgrar"><i id="dgrar"></i></source></noscript>
    1. <rp id="dgrar"><i id="dgrar"></i></rp>
      盲女72小时迅雷下载,杀手蝴蝶梦,青面修罗电影,爱上包养我的女人,亮剑3gp下载,乔布斯去世时间,小蜜蜂电影,我是刑警48集全

      費用報銷管理制度

      時間:2024-05-24 15:13:17 制度

      費用報銷管理制度(精選)

        隨著社會一步步向前發展,很多情況下我們都會接觸到制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的費用報銷管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      費用報銷管理制度(精選)

      費用報銷管理制度1

        一、目的

        適應公司業務快速發展,規范差旅費管理,節約差旅成本,規范員工出差審批、費用標準等事宜,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于因公出差的所有員工(領導班子成員出差費用按其他相關規定執行)。

        三、相關定義

        出差是指得到批準在本市以外,并且時間在12小時以上的因公外出。

        四、員工及主管經理的責任

        1.員工應承擔以下責任

        1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。

        2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。

        3)對各項差旅費用,在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。

        4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用,須事先經總經辦批準,并將總經辦的批示附在費用報銷單后,沒有批示將按正常標準或范圍報銷,超過標準或范圍的部分由個人承擔。

        5)出差返回后,及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據,報銷費用。

        6)保證費用發生的真實性,如實申報本人所發生的出差費用及相關補助,嚴禁私費公報。

        7)對于財務的詢問及問題反饋,及時予以回答和處理。

        2.主管經理應承擔以下責任

        1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

        2)員工出差前,由直接主管經理審批員工的出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。

        3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核,確保所發生各項費用符合本制度。

        4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

        3.公司所有員工均應熟悉本制度,采取適當的措施確保遵循本制度。

        五、出差費用報銷管理機構及其職責

       ?。ㄒ唬┕究偨涋k

        公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構,主要職責包括:

        1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度;

        2)審議決定公司出差費用報銷調整方案;

        3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。

       ?。ǘ┴攧詹?/p>

        財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作,主要職責包括:

        1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據;

        2)查驗遞交票據的真實性,查驗費用是否符合當月預算;

        3)遞交報銷單據給總經辦;

        4)發放報銷金額;

        5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

       ?。ㄈ└鞑块T

        各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作,主要職責包括:

        1)合理預算出差費用;

        2)根據公司出差費用標準進行差旅支出;

        3)保存完整的票據及發票;

        4)在規定的`時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表;

        5)按照標準粘貼相關費用票據。

        六、出差管理

        (一)出差的申請

        所有出差都須提前三日征得主管經理的批準,特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下:

        1.填寫“出差經費預算申請表”(應完整、詳細填寫,包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算),交由所屬主管經理簽字。

        2.若需要借支差旅費備用金者,還應填寫“借款審批單”,先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

        3.原則上,公司不開放除差旅費外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。

        (二)差旅費

        差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的必要、合理的費用,具體包括:交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

        1.交通費

        1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

        2)交通費標準范圍:機票經濟艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經濟位/普通快車,實報實銷;汽車巴士票、公共交通實報實銷;異地出租票,單程不超過起步價3倍,實報實銷。

        3)員工應從成本意識出發,合理預算出差時間,至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。

        4)出差時,因根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地,但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。

        5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點前出發班次,晚上10點后到達班次,合規合理,可據實報銷交通費。

        2.餐飲費

        1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。

        2)一般客戶方會免費提供餐飲服務,無此報銷項目;若特殊情況不包括,則憑票據實報實銷,每人每天不超過50元。

        3)天數計算方式為:出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天;達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

        4.住宿費

        1)員工出差期間,應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

        2)住宿費在公司費用標準內據實報銷,若入住的酒店標準超過公司住宿標準,事前須經總經辦報備。

        3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分攤費用的,在報銷住宿費時須注明分攤情況。

        4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息,報銷時原則上提供詳細費用清單。

        5)住宿費標準:一線城市,實報實銷,每人每天每間不超過300元;區縣城市,實報實銷,每人每天每間不超過200元。

        5.其他公務雜費

        1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

        2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費,經直接主管經理審批后方可報銷。

        3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因,經直接主管經理審批后方可報銷。

        七、出差費用報銷

        (一)費用的歸屬

        出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度,確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請經受益部門權簽人審批同意的,費用歸屬受益部門。

        (二)票據要求

        所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。

       ?。ㄈ┵M用報銷的期限

        1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月,否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。

        2)每周五為固定報銷日,如有特殊情況順延次周五。

        八、獎懲規定

        經核查事實違反本制度相關規定的,根據不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。

        九、附則

        本制度解釋權歸財務部所有。

      費用報銷管理制度2

        為加強公司對費用的管理和控制,使日常開支的各種費用納入即定軌道,使各項開支合理化、制度化,特制定本制度。

        一、費用預算制度

        1、董事長根據公司的發展規劃,提出公司一定時期的總目標,并下達各機構指標;

        2、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算),編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

        3、預算指標報財務總監、董事長,董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;

        4、批準后的預算下達給各機構執行;

        5、各機構應于次月5日之前將上月預算的執行情況報財務總監、董事長;

        6、根據公司資金的.實際情況,適時修改預算,以便更好的控制資金,避免公司陷入窘困;

        7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況,避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

        二、費用報銷的基本程序

        1、每項經濟活動發生后的三天內,由經辦人將發票與單據分類進行粘貼,填制報銷單;

        2、單據交部門主管,由部門主管對費用的發生給予證明后交各機構負責人審批;

        3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對,看是否與合同相一致。②該項費用是否在預算范圍之內,是否超支。③有關金額是否計算正確。),如經審核費用在預算范圍之內且無超支,可以批準報銷付款。(各機構負責人發生的費用必須報財務總監審查簽字);

        4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監審查簽字后方可報銷;

        5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經財務總監審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

        6、凡現金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項,必須經財務總監審核后交董事長簽字后方可報銷;

        7、預算外的開支經財務總監審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

        8、有規律性報銷如稅金、養路費、車輛保險費等國家明文規定的開支,經各機構負責人審批后,財務部門可受理。有明確制度規定的報銷如業務招待費、差旅費、通訊費參照附件執行;工資性支出應報財務總監審批后,財務可受理;

        9、費用報銷必須是誰發生誰報銷,嚴禁代報,對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

        10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則,對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

        三、財務部門的職責和權利

        1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;

        2、財務人員應根據國家的制度和公司的規定,以及合同、協議、董事長批示的報告進行審核,對手續不完整的要求給予補充完整,對不合規的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

        3、財務每月應匯總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監、各機構負責人審閱;

        4、對各項報銷憑證,財務總監可再次審查,對可疑經濟業務提出質詢,拒絕不合理、不合規、不合法的報銷憑證;

        5、出納應對已按規定程序審批的報銷憑證,進行最后一次全面的把關和審核,對不符合有關規定的憑證應予以拒絕;

        6、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制,財務人員必須做到一周內處理,不得無故拖延各機構的票據報銷,否則給予公開批評和罰款;

        7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查,對錯報費用進行糾正,并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

        四、單筆支付金額

        在150000元以上(含150000元),須至少提前一天通知財務部門,以便提前做好資金的籌集和準備。

        五、本制度附件與本制度具同等效力。

        六、本制度自發布之日起執行,本制度解釋權由財務部執行,修改權由財務部修訂后報董事長審批后執行。

      費用報銷管理制度3

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標準。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

        技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標準

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的標準。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規定:

        3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

        3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的.費用。

        3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

        3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

      費用報銷管理制度4

        為了進一步發揮科研經費的實效,現將教師外出業務活動費用報銷要求如下:

        一、報銷項目。

        由學校選派外出講課、作報告、聽評課、聽報告、研討會、參觀考察等教育教學能力學習培訓活動。

        二、報銷標準

        1、交通費:按照陳莊至活動地點的公共交通車實際車費計算(包含車站至會議地點的出租車費),憑實際車票數額報銷。

        2、會務費(培訓費、聽課費):憑發票實際數額報銷。

        3、住宿費:指路途較遠不能當天往返的活動住宿,按住宿發票實際數額報銷。

        4、餐費:路途較遠在外食宿的活動按照發票實際數額報銷;路途較近當天返回的活動只報銷午餐費(每次標準15元)。

        三、報銷程序

        1、活動歸來都要認真進行反思、總結、提煉,撰寫出有深度、高質量的學習匯報材料,并在由學科主任(選派人)組織的學科內部會議上交流匯報。

        2、匯報完后,學科主任(選派人)要在匯報材料上簽字證實。

        3、外派人員再持所有發票車票、匯報材料到校長室簽字報銷。

        4、最后到學校財務室報銷。

        報銷程序:撰寫匯報材料――學科內匯報――學科主任簽字――校長室簽字――財務報銷。

        四、報銷要求

        1、必須是正式稅章發票,并注意發票的期限。務必在發票的`左上角注明事由(時間、地點、活動級別與內容、參加人姓名等)。

        2、財務室不準受理未經校長簽字的票據。

        3、必須遵照先自墊付,后報銷的原則。

        4、未經學校選派外出學習培訓的不報銷費用。

        五、未盡事宜另行研究。

        xx小學

      費用報銷管理制度5

        一、目的

        為使公司資金管理有序,明確各項費用規定。

        二、適用范圍

        公司全體員工

        三、費用支出(報銷)規定:

        (一)出差費用報銷規定:

        1、出差人員如需借支,需填寫《JXYK借款單》,呈部門主管簽核。

        2、出差人員經部門主管簽核的《JXYK借款單》,提前半天交財務部辦理相關出差借支手續。

        3、報銷出差費用時,3.1出差人員報銷費用前將所有單據按規定粘貼完整、規范,并詳細填寫《差旅費報銷單》。

        3.2送財務部審核票據是否合法。

        3.3送部門主管簽核內容是否真實。

        3.4最后交副總經理簽字后再交財務部進行費用報銷。

        3.5財務部人員,各部門主管以上管理人員的費用經總經理簽字后,交財務部報銷。

        4、所有費用單據都要有公司的名稱,開票時間,開票單位的發票章或財務章,大小寫金額要一致,涂改或填寫不清楚的單據被視無效單據。

        5、差旅費標準:實行包干制

        5.1、隊長、隊員為80元/天;項目經理為100元/天。

        5.2、部門經理省內為150元/天,省外為300元/天。

        5.3、沒有住宿的項目經理以下(含項目經理)補貼10-20元;部門經理省內補貼20-30元;省外補貼20-50元。

        5.4、以上費用標準含住宿、餐費、市內交通費。

        (二)工程費用申請(報銷)規定:

        1、工程費用申請:

        1.1各工程辦事處每月一號將本月的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》,呈工程部主管審核。

        1.2工程部主管審核后,將《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》交副總經理簽

        核;并把經副總經理審批后的《工程費用預算明細表》復印三份。

        1.3工程部主管將副總經理簽核后的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》,分別給工程辦事處,工程部,副總經理,財務部各一份。同時將相關工程合同復印一份給財務部。

        2、工程費用報銷:

        2.1、各工程辦事處將費用票據按公司的財務制度規定粘貼完整,規范。

        2.2、每月的一號將上月的.工作日志和工程費用票據送財務部審核票據是否合法。

        2.3、財務部將審核好的票據送工程部門主管簽核內容是否真實。

        2.4、最后交副總經理簽字后再交財務部進行費用報銷。

        2.5、工作日志和工程費用列在同一個表格內(見附表),票據的粘貼順序和工作日志的順序一致。

        (三)業務招待(應酬)費報銷規定:

        1、報銷業務招待(應酬)費時,需注明費用發生單位、參與人員及使用原因。

        2、將所有單據按規定粘貼完整、規范,并詳細填寫《費用報銷單》。

        3、送財務部審核票據是否合法。

        4、送部門主管簽核內容是否真實。

        5、送副總經理簽字。

        6、最后送總經理審批后再交財務部進行費用報銷。

        (四)車輛管理規定:愛護用車,節約用油

        1、機動車輛有專人專管,外出辦事需要用車的部門,由車輛管理人員護送,車輛管理人員做好出車的登記工作。

        2、加油:

        2.1、公司采取油卡加油的辦法,公司備一張主卡,各輛車備分卡。

        2.2、分卡要充值時,請列明工程名稱,每公里耗多少油,每個基站的公里數。

        3、維修:

        3.1、正常維修按規定執行,各辦事處請登記好本單位車輛的年檢,保養的時間和相關信息,因人為因素造成的損失,由辦事處自行解決。公司概不承擔。

        3.2、事故維修由保險公司賠償,違反操作規程造成的維修要書面報告呈報公司,根據事故的責任決定賠償責任。由部門主管和副總審核后,報總經理審批,由總經理根據事故的責任決定賠償責任。

        3.3、罰款:每年每輛車只能報銷罰款三次。超速,闖紅燈,不按指定的地方停(放)車輛的不在報銷范圍之內。

        3.4、各部門記住本部門車輛的年檢時間,人為造成的過期罰款,由本部門負責。

        四、公司福利:

        1、公司給每位正式員工辦理“三險一金" (社保,醫保,意外傷害險,住房公積金),辦理“三險一金"的員工必須為公司服務一年以上。辦“三險一金"本著員工自愿提交申請的原則。注:在處理意外保險賠償時,嚴格遵照保險公司的規定執行,因違反規定造成的損失員工自行負責。

        2、每個員工每年享受一次生日慰問金100元/人。

        3、高溫補貼,辦公室人員80元/人.月,外勤作業人員120元/人.月。

        4、公司員工每年每人報銷回家探親費三次,以戶口所在地為準。

        5、需要晚上通霄工作的人員,另有夜霄補貼10元/餐。

        五、其它規定:

        1、所有借款都采取“前款不清,后款不借"的原則。如遇特殊情況,須報總經理審批后,方可再借。

        2、所有人借款都必須填寫借款單,并呈部門主管簽字后,財務部才可付款。

        3、所有費用支出都必須真實、有效、完整。

        4、各種票據都必須保管好,發生單據遺失,需要到開票單位復印票據的存根聯,并加蓋開票單位的發票專用章或財務專人用章,按實際費用的50%報銷。

        5、外勤出差所發生之費用,須在返回公司后一周內辦理報銷手續。

        6、各辦事處費用每月報一次,其他部門的人員可以每天報銷費用。

        7、如乘坐出租車者需注明原因及起止地點,如無特殊情況,禁止乘坐出租車。

        8、如需乘飛機者,須先向總經理申請。

        9、夜間通宵乘車者不計算加班費。

        10、外勤出差途中因工作實際需要須延時,應電話請示所屬部門主管,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費及計核加班費外,并依情節輕重給予處分。

        12、員工報銷差旅費,應據實提出票據,如發現有虛報不實,除將所虛報款項追回外,并報請總經理給予處理。

        13、每月已享有餐費補助人員概不支付誤餐費用。

        14、行政人員和部門主管享受電話費補貼,其它人員不享受電話費補貼。

      費用報銷管理制度6

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規定及借支流程

        第四條借款管理規定

       ?。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

       ?。ǘ┢渌R時借款,如業務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

       ?。ㄈ└黜椊杩罱痤~超過5000元應提前一天通知財務部備款。

        (四)借款銷賬規定:

       ?。?)借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;

       ?。?)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

       ?。ㄎ澹┙杩钗催€者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回

        第五條借款流程

       ?。ㄒ唬┙杩钊税匆幎ㄌ顚憽督杩顔巍?,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

       ?。ǘ徟鞒蹋褐鞴懿块T經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。

       ?。ㄈ┴攧崭犊睿航杩顟{審批后的借款單到財務部辦理領款手續

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第六條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

        第七條費用報銷的一般規定

       ?。ㄒ唬﹫箐N人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

        (三)按規定的審批程序報批。

        (三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        第八條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

        第九條差旅費報銷制度及流程。

       ?。ㄒ唬┵M用標準:

        職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用

        一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天

        部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天

        總經理助理飛機/火車軟臥200元/天50元/天50元/天

        總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷

       ?。ǘ┵M用標準的補充說明:

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

        2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準,12:00以后出發(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(或12:00以后到達)以一天計。

        3.伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

        4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

        5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

       ?。ㄈ﹫箐N流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由總經理批準。

        2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

        3.購票:出差人員持審批過的'出差申請復印件,到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付,特殊情況不能用支票的,需事先書面說明情況,經審批人簽字后報財務備案)。

        4.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第十條交通費報銷制度及流程

       ?。ㄒ唬┵M用標準:

       ?。?)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車,在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;

        (2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽經辦人名字,并由行政部派車人員簽字確認,按規定填好《交通費報銷單》。

        2.審批:按日常費用審批程序審批。

        3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

        第十一條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

       ?。ㄒ唬┕芾硪幎?為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

        (二)報銷流程

        1.購置申請:公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算,實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

        3.費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。

        第十二條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

       ?。ㄒ唬┵M用標準

        1.招待費:為了規范招待費的支出,大額招待費應事前征得總經理的同意。

        2.培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排,此費用由公司人力資源部門統一管理,各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

        3.資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

        4.其他費用:根據實際需要據實支付。

        (二)報銷流程:

        1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

        2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

        3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續,按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

        4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

        第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

        第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

        第十四條工薪福利支付流程

        (一)工資支付流程:

       ?。?)每月1日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、獎金,扣款等信息)轉交財務部;

       ?。?)總經理提供職工月度獎金分配表;

       ?。?)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;

       ?。?)按工薪審批程序審批;

       ?。?)每月2/3日由財務部通過銀行卡形式支付工資;(公司指定銀行:中國農業銀行)

        (6)每月2/3之前員工到財務部簽字并與工資卡內資金進行核實.

        (二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

        (三)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批,審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

        第五部分專項支出財務報銷制度及流程

        第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

        第十六條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

       ?。ㄒ唬┨顚戀徶蒙暾垼喊垂尽顿Y產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

       ?。ǘ﹫箐N標準:相關的合同協議及批準生效的購置申請。

       ?。ㄈ┙Y賬報銷:

       ?。?)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);

        (2)按資金支出規定審批程序審批;

        (3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;

       ?。?)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

        第十七條其他專項支出報銷制度及流程

       ?。ㄒ唬┵M用范圍:其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

       ?。ǘ┵M用標準:此類費用一般金額較大,由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等),經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

        (三)財務報銷流程

        1.審批后的報告文件到財務部備案,以便財務備款。

        2.簽訂合同:由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應注明付款方式等)。

        3.付款流程:

        (1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);

       ?。?)按審批程序審批:主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;

       ?。?)財務部根據審批后的報銷單金額付款;

        (4)若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。

        第六部分報銷時間的具體規定及報銷形式

        第十八條為了協調公司對內、對外的業務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:

        1.財務報銷:公司財務部每周二四六為財務報銷日。每天16:00以后進行賬務核對;每周一下午整理票據,不再對外辦理業務,1至11月每月月末最后一天對當月業務結賬,不對外辦理業務;每年年末最后一周對當年業務結賬(具體時間以財務處通知為準),不對外辦理業務。

        2.借支及其他業務的不受以上的時間限制,可隨時辦理。

        3.報銷形式均以銀行卡形式支付。

        4.報銷費用及工資金額核對需在支付日起5日內到財務部進行核對逾期概不負責。

        第七部分附則

        第十九條本制度解釋權歸公司財務部。

        第二十條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

      費用報銷管理制度7

        一、差旅申請程序:

        1、出差人員憑借出差申請(或廠家公文)到人力資源部進行備案,人力資源部根據出差事由、廠家公文及實際交通訂票情況核定標準后告知出差人員,并由出差人員填寫借款單。

        2、經部門經理同意并簽字;

        3、呈總經理簽字批準。

        二、差旅費的預支:

        填寫《借款單》,經部門經理、人力資源部備案簽字、總經理簽字同意后到財務部辦理借款事宜。

        三、差旅費報銷標準:

        員工出差費用符合公司規定標準的,根據原始發票實報實銷,各種收據及收款憑證一律不予報銷。具體報銷辦法規定如下:

       ?。ㄒ唬╅_支范圍:

        公司員工因公在境內外出差而發生在符合規定標準的費用,包括往返機場、火車站的車費,飛機(車、船)票款,住宿費、購票服務費、出差補助等。

       ?。ǘ﹫箐N標準:

        1、交通工具

       ?。?)出差人員乘坐火車,從晚8點至次日晨7點間,在車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購同席臥鋪票。出差路途在1500公里以上或因出差任務緊急需要乘坐飛機的`,應提出合理理由經總經理批準;

        (2)員工出差途中需轉到其他城市應乘坐各種大巴、城際鐵路,原則上禁止以出租車作為交通工具,除遇緊急情況須告知領導,否則出租車費一律不予報銷。

       ?。?)員工在出差地所發生的交通費用實報實銷。

      費用報銷管理制度8

        為了規范出差人員的審批及報銷程序,控制費用,提高效率,結合本公司的實際情況,特制定本制度。

        1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》,經總經理批準后方可出差。

        2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據,經財務負責人審核,總經理審批后方可借款。

        3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應主動向總經理匯報工作,由總經理考核結果,簽署考核意見。

        4、審核人員根據簽有總經理考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

        5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經總經理審批后方可報銷。

        6、出差回公司應在一周內報賬,月底結賬前應將差旅費用結清,借據不允許跨月,如遇特殊情況,需經總經理批準,否則借據余款將從借款人工資中扣除。

        7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的'原則,特殊情況由總經理特批,對違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

      費用報銷管理制度9

        第一節總則

        第一條為了加強通訊管理,保證公司通信暢通,業務正常運行,確保信息的及時傳遞,提高工作效率、減少失誤,制定本制度。

        第二條公司人力資源部是手機管理歸口管理部門,主要負責公司各部門手機、手機卡發放、監督檢查、維護、回收等管理。

        第三條各單位/部門須設專職或兼職手機管理員負責本單位/部門手機管理工作。

        第二節管理及使用規定

        第四條凡公司正式職員均可申請手機與手機卡。

        第五條公司銷售系統的手機、手機號與各銷售區域綁定,不隨人員變更而更換號碼;公司人力資源部指定的非銷售系統崗位號碼與崗位綁定,不隨人員變更而更換號碼。

        第六條凡已申請公司手機號碼的人員進行業務聯系時必須使用公司號碼。

        第七條公司手機、手機卡自領用之日起由個人保管,若丟失或損壞的應及時匯報人力資源部辦理,并由本人負責相關費用。

        第八條如發現本人公司手機、手機卡私自交于他人使用,按次計算,首次扣當月25%的話費補助,第二次扣當月50%話費補助,第三次扣當月所有話費補助。

        第九條公司手機、手機卡自領用起使用人必須保持24小時開機,在手機發生故障(沒電、被停機、手機丟失等)暫時不能使用時,可自行安排使用其他手機,并設置呼叫轉接,同時通知公司。

        第十條如個人原因造成無法接通且影響工作者,按次計算,首次扣當月25%的話費補助,第二次扣當月50%話費補助,第三次扣當月所有話費補助。

        第十一條使用公司手機、手機卡的人員,離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續,若出現損壞或欠費的由本人照價賠償后方可辦理離職。

        第十二條公司手機、手機卡的使用由公司統一支付話費,如超出話費補貼標準,超出部分的費用在個人工資中扣除。

        第十三條公司手機、手機卡相互綁定,不可機卡分離使用,如違規按次計算,首次扣當月25%的話費補助,第二次扣當月50%話費補助,第三次扣當月所有話費補助。

        第十四條人力資源部負責監督檢查,對違反本制度規定使用的進行相應的處罰。

        第十五條凡違反本管理制度的,由人力資源部下發罰單,每月進行統計提交財務管理中心,由財務管理中心扣除話費補助。

        第三節申請流程

        第十六條公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的,于每月25日前統一進行申請后報人力資源部辦理。

        第四節手機話費補貼

        第十七條話費補貼為每人200元/月。

        第十八條各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔。

        財務費用報銷管理制度4

        為了使各項財務支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及權限心中有數,同時為了加強公司的.財務預算管理,并做到各項收支嚴格遵循財務制度,特制定以下規定:

        一、費用支出的前提及審批權限

        1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算,對未列入預算的費用,由公司總經理提出調整預算,經公司董事會批準后執行。

        2、費用審批權限:一般費用20xx元以下,部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議,總經理審批;業務費1000元以下部門負責人審批,1000元以上總經理審批。

        3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

        4、為加強預算控制,同時保證費用支出及報銷單據的合法性,公司的各種報銷單據需經財務部經理審核,并簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據,不得報銷。

        5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。

        二、各種費用列支規定

        1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入,由經手人和驗收人簽字后報批。

        2、大宗辦公用品、生產資料,必須簽訂,方可購置。為減少資金占用,在可能情況下力爭零庫存。

        3、差旅費報銷,按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執行。

        4、計劃生育等費用,由計生員簽具意見后再報批。

        5、各部門需訂報刊、雜志,先報綜合部平衡,經總經理同意后,由綜合部統一辦理。

        6、資料檔案室購置資料情報書籍,年初需列出購置預算,報技術發展部審定,總經理審批后實施。

        7、職工所購業務書籍,應先征得部門負責人同意,到資料室登記,并辦理借閱手續后,方可報銷,職工離開本單位必須交還所借書籍。

        8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統一購置,在財務部辦理登記手續,再報批,職工離開本單位必須交還所領工具。

        9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試,事先應征得所在部門及公司的同意,在成績合格后,其費用方可報銷。

        10、職工按規定報銷的書報費,只能報銷業務書籍,由部門負責人審批。

        11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執行。

        12、各部門使用臨時工,每月報綜合部,由綜合部報市人事局,市就業管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量,盡量節約費用。

        三、各種費用報批程序:

        各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>,有經辦人(驗收人)簽字,基層費用承擔部門負責人同意(證明),財務部經理審核,預算部門負責人審批(20xx元以內)或總經理審批(20xx元以上)簽字。

        四、為簡化手續下列費用在正常開支范圍內無須報批,但當費用開支異常時必須向總經理匯報。

        1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

        2、各月發放工資;

        3、各月應交養老保險金、待業保險金等;

        4、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款息。

        五、其他需要說明的問題

        1、以上各種報銷發票,必須為國家統一發票,經營性收款收據一律不能報銷入賬。

        2、發票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。

        3、各種開支必須符合國家財稅法規,報銷時經辦人員應盡可能注明用途。

        4、超過現金結算限額(1000元)的費用,應通過銀行結算,特殊情況要使用現金必須由使用人提出申請,財務部經理同意后方可支付,對數額較大應提請總經理審批。

        5、對各種報銷單據,財務部必須進行審核,對不符合報銷規定的單據,財務應要求更換。無法更換的,財務可拒絕報銷。

        6、自制報銷單據,由財務部統一設計格式,做到規范、整潔。

        7、報銷單據一般不得涂改,如有改動,外來發票應由對方單位加蓋公章,自制憑證應由經手人蓋章,否則不得報銷。

        8、當年費用必須當年報銷,如:通訊費、核定的業務費、書報費、核定的汽車費等,當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

        9、對外簽訂的各種合同、協議及內部職工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份,作為財務收、付款依據,對無依據的支付款項,財務部應拒絕支付。

        六、本制度由財務部負責解釋,自頒布之日起執行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

      費用報銷管理制度10

        1.總則: 為了充分利用互聯網的信息化運作優勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節約公司的快遞成本,規范快遞物品 的收發管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

        2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

        3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發貨除外)

        4. 組織與職責:

        4.1:值班門衛:負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

        4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

        4.3:各部門: 遞。

        4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

        5.流程圖:(略)

        6 .執行說明:

        6.1 快遞的簽收與發送 寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

        6.1.1 快遞的接收

        6.1.1.1 值班門衛收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉交給相關部門人員。

        6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

        6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發

        6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記,經部 門負責人審批后交物流部, 由物流部聯系快遞公司統一發送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

        6.1.2.2 未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發件人。

        6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據所寄物品的性質,合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

        6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要 求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發該物品,并將情況報備部門負責人處理。

        6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯系電話、郵編等) 。

        7. 寄件相關規定:

        7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

        7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發順豐快遞 發 EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發一般的快遞公司 郵政(發平信)

        (物流部將提供各快遞公司的優勢特點及價格,供參考選 擇)

        7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

        7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經發現按該單快遞費的 10 倍處 罰。

        7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的'索賠,外派人員必須選擇有 資質能出具發票的快遞物流公司。

        7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

        7.1.7 如發生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業務部門費用 核算。

        8.執行時間: 凡以往發文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

      費用報銷管理制度11

        一、暫借款及預付款審批制度

        1、暫借款是因業務需要的臨時借款,包括差旅費及各種臨時性借款。借款時須按“借款單”要求填列各項欄目,并按規定審批權限審批后,由財務室付款。

        2、預付款是指因公司業務的需要,需預先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項,支付此款項時,需由經辦人按要求填寫“付款申請書”,向財務室出具采購申請單等材料,完備各項審批手續后,方可付款。

        3、以上經濟業務發生時,需領用空白支票的,由財務人員在支票上寫明日期、用途及限額,由領取人在支票存根上簽收。支出時必須填寫大小寫金額,并及時告知出納付款金額。不得將空白支票交給其他單位或個人。作廢支票須交回財務室留存。遺失支票,領取人必須及時報告報務室并登報聲明作廢,若支票已被支付,領取人要按被支付金額賠償。

        4、所有借款及預付款,必須在前賬結清之后方可再借付。確因業務需要而來不及結清前賬,必須向財務主管講明原因,經同意后方可再借付。

        5、經辦人必須在一個月內憑有效原始票據報銷各項暫借及預付款項。超出三個月不結帳者,財務室有權扣發經辦人工資抵償。

        二、費用報銷制度

        1、費用報銷發票的資料包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有資料,發票涂改、大小寫不符以及未蓋有財政監制章的收據一律不予報銷。

        2、報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,所有單據要按性質(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數,住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫,粘貼要求整齊、美觀。

        3、報銷程序:經辦人財務室審核分管副總經理總經理審批財務室結算(5000元以下由分管副總經理審批)。

        4、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。

        5、辦公用品的購置:由各部門根據需要,編制計劃報辦公室審核匯總,按審批權限批準后,由辦公室按計劃統一購買,并建立實物帳,詳細登記辦公用品的進、出情景。領用時,須填制出庫單,經分管領導批準。

        6、各部門在開支業務招待費之前,需事先經公司總經理批準。否則,財務室不予報銷。

        7、公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,要事先請示公司分管領導,并在報銷單上注明原因。

        8、所有需報銷的各種原始單據(包括購買材料和支付工程款),必須在單據所填日期的一個月內報銷,超過一個月一律不予報銷。

        9、物品采購報銷須按公司ISO9002采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

        三、差旅費報銷制度

        2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節儉獎勵的辦法,特殊情景經公司總經理批準后方能實報實銷;市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;

       ?。?)住宿費憑住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷,超標準的,超出部分自理。

       ?。?)乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續乘坐時光超過12小時的,可按第四條標準購臥鋪票。貼合此條款規定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內)。乘坐新型空調特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。

       ?。?)貼合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差,在不影響工作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應的'火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。

       ?。?)夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時,每人每夜另增發一天的伙食補助費。

       ?。?)貼合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發50元伙食補助。

        3、差旅費報銷的其他規定

       ?。?)隨同公司領導出差,乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員,按特殊情景處理。

       ?。?)出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,憑據按實報銷。

        (3)自帶交通工具或接待單位供給交通工具的。出差人員不發市內交通費。

       ?。?)趁出差或調動工作之便,回家探親辦事的,其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

        (5)凡不貼合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應事前經有關領導批準,否則超出規定的費用個人自理。

        (6)凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

        (7)凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。

        (8)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業務跟單的人員,其食宿費已由對方負擔的,均不再享受包干費或補助費。

        (9)出差天數的計算,原則為:當天12時以前出發,12時以后回到的按一天計算;當天12時以后出發,12時以前回到的,按半天計算;

       ?。?0)實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務、定時光、定地點、定人數,實際出差天數超過原計劃天數的費用,需經總經理批準,否則,財務室不報銷。

        (11)外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

        四、其他有關規定:

        1、費用報銷時光:每周星期五全天。報銷材料貨款及工程款不受此時光限制。

        2、工資發放時光:每月五日的午時。

        以上規定的時光,若遇節假日順延。

        3、公司財會理人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合性、合法性、真實性進行審核,若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復。

      費用報銷管理制度12

        一、費用報銷

        第一條一切費用要在批準的費用定額范圍內開支,超支部分須經企業主管領導批準方可向財務部報銷。

        第二條已經取得原始發票的只要填制報銷憑證,由經辦人驗收或證明人簽章、領導簽字即可報銷,已批準的費用定額內的由部門領導人簽字,定額外的.由企業主管領導簽字。

        第三條未取得原始發票而要先付款時,能夠先到財務部辦理借款,經領導批準后(已經批準的費用定額內的由部門領導簽字,定額外的由總經理簽字)一周之內辦理報銷手續,同時撤回借款單第三聯。

        二、固定資產報銷

        第四條必須先有批準的購置計劃才能購置固定資產,需購置商品必須由總經理室辦理專項控制證明單才能購買。

        第五條如果在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃范圍內購置,如能事先明白價格、單位名稱及賬號者,可辦理借款手續,經領導批準后由財務部開支票。

        第六條固定資產報銷時須建立固定資產卡片,并有資產編號,財務部才準予報銷。

        三、流動資產報銷

        第七條采購部門應提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃,經領導批準后報財務部做出次月定額用款計劃。

        第八條凡購入材料物品,必須填寫人庫驗收單一式三聯,采購、倉庫、財務部各一聯,填好驗收單后,才予以報銷。

        第九條材料物品領用時,必須填領料單一式三聯,領用人、倉庫、財務部各一聯。

        第十條倉庫保管員兼材料會計,每月應與財務部核對賬目,發現問題及時找出原因,并予以更正。

        第十一條采購部門可借支備用金,作為零星購料周轉,工程部也能夠借支備用金,作為急需采購維修物品用,年終備用金全部交財務部。

        第十二條采購人員經領導批準可借支空白支票(限制必須數額內開支),但必須在三天內到財務部報銷。

        第十三條各項預付款先填借款單,按合同要求經企業主管領導批準后再付款。

        第十四條低值易耗品報銷必須建立低值易耗品卡片。

        第十五條年終物資部應盤點一次,列出材料清單與財務部核對,并做出盈虧表。

        四、費用報銷審批制度

        第十六條各部門的費用由部門經理審查、主管領導核準。

        第十七條企業支付的大廈物業費,水電、空調費,制服洗滌費,郵電通信費和勞動保險費等應付出的款項,由財務部經理審批并掌握分期付款數額。

        第十八條企業各項福利費開支,如活動費、制服費等,由企業總經理批準。

        第十九條醫療費按企業規定每月定額發給。

        第二十條工會經費由企業工會主席在規定的范圍內簽批。

        第二十一條其余未明確的費用由總經理審批。

        五、附則

        第二十二條本制度由公司董事會負責解釋。

        第二十三條本制度自發布之日起施行。

      費用報銷管理制度13

        為了進一步加強會計基礎工作,提高預算執行的有效性,規范經費報銷行為,更好地為教學、科研、后勤等工作服務,根據國家相關財經法規及學校的有關制度,結合我校實際,特制定本辦法。

        第一條本辦法所指經費為科研經費以外的所有各類教育事業經費。科研經費的報銷按照《北中大學科研項目經費管理辦法(試行)》(??啤?0xx〕22號)執行。差旅費的報銷按照《北中大學公務差旅費管理辦法》(校財〔20xx〕2號)執行。

        第二條財務報銷審批要求

       ?。ㄒ唬┧薪涃M支出須符合項目預算和合同規定的開支范圍、標準。單筆支出金額在20萬元以下由經費負責人審批,20(含)—50萬元由經費負責人和財務分管處長簽批,50(含)—100萬元由經費負責人、財務處長和分管校領導簽批,100萬元(含)以上由經費負責人、財務處長、分管校領導和校長簽批。

        (二)實行報賬一支筆制度,所有票據嚴禁他人代替單位(項目)負責人簽字。

       ?。ㄈ﹫筚~單位應按要求填制各類報賬單據,注明所報內容、經費項目名稱等信息,經費審批人在審批時,需在原始憑證上簽批同意報銷的票據張數和金額。

        第三條財務報銷審核要求

       ?。ㄒ唬┢睋芾?/p>

        1、原始票據管理要求

       ?。?)外部發票和行政事業性收據:報銷的發票必須有國家稅務局或地方稅務局監制章,并加蓋發票單位發票專用章或財務專用章,并且在稅務機關規定的發票使用有效期內;行政事業性收據必須有省或市級財政部門統一印制的收據監制章并加蓋財務專用章。

       ?。?)發票項目如客戶名稱(必須為北中大學)、開票日期、內容、數量、單價、金額、開票人、收款人等一律填寫齊全,發票大小寫、鋸齒金額必須一致,書寫規范,否則不予報銷。

       ?。?)為提高報賬效率,5000元以上的單張發票,須由報銷經辦人登陸國稅或地稅發票查詢系統查詢發票真偽,持打印的查詢結果方可報賬。

       ?。?)報銷日常辦公經費的票據時限原則上應在一年之內;科研經費報銷票據原則上不得超過項目執行期限。

       ?。?)原則上不得用復印件或其他證明材料代替原始票據作為報銷憑據。

        2、原始票據的粘貼要求

        所有原始票據必須按要求分類、分項目粘貼在北中大學票據粘貼單上并填列北中大學原始憑證匯總表,標明票據的數量、金額、支付方式,否則不予受理。

        3、領款和交款必須有領款人和交款人的簽字以及出納人員的簽字并加蓋現金付(收)訖章。如屬代為領款的,須代理人簽名,不得冒充領款,否則由此造成的一切后果自負。

        4、借款票據要求

        (1)借款時必須填寫北中大學一式三聯借款單。借款單必須填寫借款的日期、事項用途、金額、經手人等,經單位負責人審批后方可辦理。轉帳結算必須注明收款單位名稱、開戶銀行、帳號。

       ?。?)借款人必須為本校正式職工。

        (3)本著“舊款不還,新款不借”的原則,各類借款須在3個月之內報賬或歸還。

        5、長途連號車票、定額發票(除停車場的小額定額發票)等不符合規定的`票據不得報銷。

       ?。ǘ┙涃M管理規定

        1、本校人員各類獎酬金、勞務費、助研費、試驗費、專家咨詢費、臨時工工資和學生獎助學金、外聘專家咨詢費、報告費、答辯費、評審費等費用的發放原則上須直接支付到個人銀行卡中。

        2、采購1000元(含)以上的物品按規定通過支票轉賬或使用公務卡結算。

        3、通過財政性資金購買貨物、工程和服務的須事先將采購計劃報國有資產管理處,報賬時須持發票、合同、政府審批和采購的相關資料。

        4、各單位購置儀器設備(含家具)單價1000元(含)以上或批量采購單價500(含)—1000元且總價大于50000元以上的須持發票到儀器設備處辦理固定資產入賬手續。

        5、基建、修繕工程項目按《北中大學基建、修繕工程項目審計實施辦法(試行)》(校審〔20xx〕1號)執行,報銷時須提供發票、合同、工程決算書原件。1萬元(含)以上的修繕工程項目須提供審計處審定的審計報告;1萬元以下的修繕工程項目須提供工程項目管理部門簽批的審核意見。

        6、在商場和超市購買的物品,必須提供有具體物品名稱、單價、數量的明細發票,否則,需提供附有開票單位出具的帶有財務專用章或發票專用章的與發票金額相符的物品明細清單或超市、商場的原始機打購物小票,按要求填寫物品驗收單,經單位負責人、經辦人、驗收人簽字方可報賬(經辦人與驗收人不得為同一人)。

        7、會議費的報銷規定:

       ?。?)校內舉辦或承辦會議,須提交會議紀要或會議通知以及會議預算(注明事由、天數、參加人數、會議地點等)方可報銷。

       ?。?)參加國際會議由旅行社出具票據的,需附會議通知和情況說明并由單位負責人簽批后方可報銷。

        8、學生實習費報銷須持接收實習單位開具的正式發票,如遇特殊情況無法開具正式發票的,必須說明相關理由并開具接收實習單位的收據,由部門負責人和財務負責人簽字后方可報銷。

        9、郵電費的報銷規定:

       ?。?)各部門辦公電話費可以在行政經費中支出,個人手機、住宅話費不允許報銷。

       ?。?)凡是匯款的郵費或手續費都必須與發票一起報銷。

        10、預借收據須填制“北中大學財務處預借收據申請表”,本著“款回單撤”的原則,應在收款同時及時撤銷借條,否則不再出借收據。

        11、已報賬需查詢憑證者,須由財務報賬人員協助查詢,未經允許,不得私自翻閱憑證。

        12、所有租車業務必須同時附有雙方事先簽訂的有效完整的租車合同和協議。

        13、購買禮品、茶葉、煙酒、皮具等不符合要求的票據不得報銷。

        14、所有報賬人員應為本校正式職工,不得由學生、外來人員代替報賬。

        第四條本規定未盡事宜,執行國家有關規定,由財務處負責解釋。

        第五條本規定校長辦公會通過后自公布之日起開始執行。

      費用報銷管理制度14

        費用報銷單

        A、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

        B、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況?;蛞云渌睋涞郑枰睋趁孀⒚髑闆r。

        C、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

        此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

        3、財務報銷管理規章制度

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規定及借支流程

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款,出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續。

        (二)其他臨時借款,如業務費、備用金等,事情辦結后應及時報帳。

        (三)借款未還者原則上不得再次借款,年底未還且不能說明原因的,將從工資中扣回。

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第一條日常費用主要包括:差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。

        第二條費用報銷制度

       ?。ㄒ唬﹫箐N人根據原始發票、出差申請等有關手續填寫費用報銷單,簡述費用內容或事由,按單據要求項目填寫完整,財務依據審批完整的報銷憑單支付現金,如在財務有借款會計辦理銷賬手續。

       ?。ǘ﹫箐N人原則上必須取得相應的合法票據(國家稅務局印制的發票),如有特殊情況需說明原因,對于無法取得發票的單據必須由對方單位蓋章或簽字,報銷單上注明附件張數。

        (三)審批流程:

        主管部門經理審核簽字→財務部門支付現金

        第三條各費用標準

        (一)差旅費報銷標準:

        職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用

        一般員工火車硬臥(長途汽車)元/天元/天元/天

        項目經理火車硬臥(長途汽車)元/天元/天元/天

        總經理及以上火車、飛機實報實銷實報實銷實報實銷

        差旅費標準的補充說明:

        (1)住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

       ?。?)伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

       ?。?)出差到公司施工現場或公司駐點(辦事處)的,公司不再補發住宿、伙食補助。

        (二)電話費報銷標準

        公司級領導每月每人元

        工程項目主管每月元

        電話費報銷標準的補充說明:

        電話費報銷時必須提供發票

       ?。ㄈ┺k公用品、低值易耗品等報銷制度

        管理規定:為有效利用辦公資源、倡導節約、合理控制辦公費用,由各部門按需申請,公司辦公室負責統一購買、領用、保管,此工作指定專人負責。物品購回后執行登記、領用制度。

        (四)招待費報銷制度

        如因公司業務需要宴請客戶,經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準(含煙酒)。公司遇特殊業務、額招待費必須由公司領導出席(或授權他人),此類招待費可據實報銷。

        第四部分工地人材機支出及固定資產購置報銷財務制度

       ?。ㄒ唬┎牧腺M:材料費是指在施工過程中直接發生的以及有助于構成工程實體的材料,包括主材、預制構件、施工設備、耗材等,20xx元以上的材料需上報總經理審批,月底根據實際消耗的材料據實支付。

       ?。ǘ┤斯べM:人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發生數支付。

       ?。ㄈC械費:每月底根據取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據實支付。外部施工機械,由項目經理根據施工班組簽字的清單,編制“機械臺班單”轉給財務部入賬。

        (四)公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。

        固定資產:單位價值在20xx元以上,使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。

        (1)購置固定資產,經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。

       ?。?)資產購回后,財務部憑購物發票或財產收入驗收單辦理報銷手續,工程部門登記臺帳。

       ?。?)資產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由工程部門辦理,送財務部備案。

        (4)財產的清查、盤點。公司工程部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查,財產盤點清查后發現盤盈,盤虧和毀損的,均應書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任。

       ?。?)凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產,工程部門應上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

       ?。ㄎ澹┘訌妼M用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限,財務人員應認真審核有關支出憑證,未經領導簽字或審批手續?

      主站蜘蛛池模板: 义姐是不是良动漫全集免费观看| 色九月在线| 说出你的秘密| 2对2轮换电影| 高清《霍去病传奇》| 凯登克罗斯HD版在线观看| 真探电影版免费播放完整版| 父母爱情电视剧在线看高清全集免费 | 高清《只要你过得比我好》结局| 小叔子看我喂奶他硬了| 苍空高清完整版在线观看| 泰剧爱有天意| 妈妈你在哪儿短剧免费观看 | 电影 金瓶悔 免费观 | 高清《夺命网红2》电影| 仓井空| 爱情有点蓝全集下载| 和丈夫的下属| 一念永恒第3季在线观看| 美丽妻子替夫还债| 《卑劣的交易》| 酒店1-90集免费观看| 黑匣子情况公布| 秘密10| 哇嘎在线观看高清电影 | 电影人肉玩具| 八星报喜杨幂版| 云中玫瑰国语版| 一起愁愁第40集免费看| 破局电影在线观看免费完整版高清| 你巅峰时我退让你衰老时我骑脸| 舞出我人生2高清下载| 云南歪歌大全| 人猿泰山电影1995版在线播放| 高清《美丽小蜜桃》1| 白夜行 豆瓣| 需要爸爸播种子在线| 私家车跑滴滴怎么加入| 做aj的免费视频大全电视剧| 夺取电视剧免费观看全集高清| 渔夫荒野史电影完整版| 景甜久违晒自拍| 校园大逃杀| 又呈吴郎翻译| 《西游记日版1993》电影观看| 贝多芬小姐的启示电影| 封神传奇电影| 《东京出租车》| 大男人的小胶妻| 我的战鹰绕着宝岛飞原唱| 追你而来电影完整版免费观看| 需要爸爸播撒种子| 儿子的妻子在线| 啄木鸟《劳拉的遗产》叫什么| 人体蜈蚣3 电影| 做aj电视剧| 娘亲舅大电视剧全集免费观看| 《维修工》王李丹妮电影| 师生畸恋下载| 《维修师傅艳遇》韩国在线观看| 舍我其谁电视剧免费观看| 荷尔蒙3中文版| 逐玉电视剧| 黑鹰坠落满天星女版| 沈阳现万米丁达尔效应| 光阴里的故事剧情介绍| 孤岛飞鹰迅雷下载| 热线女孩在线完整版中文字幕| 你是我的荣耀在线观看完整版免费| 被子里怎么无声自W超疼| 李丽珍三部曲免费观看全集电影| 微笑pasta全集| 年轻的小瘦子HD| 我们永不言弃免费观看| 死神来了8在线观看完| 白化农场| 我的漂亮的小瘦子3完整版| 白峰电影在线观看免费版2023年上映时| 东宫电视剧全集免费观看完整版| 逆天成仙赵飞扬短剧一口气看完| 妻子加班被丈夫上司欺负的后果| 暖阳之下电视剧| 禁止的爱:善良的小姨子| 解剖尸体| 抵账的朋友麦子金智雅| 我想进你的花园第三季| 暗花国语| 最新影视剧| 麦子交换3中字版| 贼王 任达华| 农村姑娘免费观看高清电视剧| 蛇蝎美人心电影| 方子传qvod| 从指尖传出真挚的热情| 无头东宫国语版免费观看 | 南极大冒险| 白百何益达广告完整版| 进击的巨人第四季14| 帝皇侠电影| 逆缘电视剧| abo成结模拟动画| 爱上特种兵全集免费观看网站| 酒店1-100集全集| 老严有女不愁嫁片尾曲| 性表演俱乐部〈2〉| 快乐公媳1-36集免费观看截说| 唐人街探案3全网免费| 春雨高清免费全集观看免费| 三国演义评书mp3| 真假学园| 星座频道| 媚者无疆 电视剧| 骨语2在线观看| 女律师的堕落2理伦片| 阿娇不雅视频| 炸天小姐电影星辰影院 | 芭比公主之十二| 《渔夫荒淫史在线播放| 韩国精品| 插曲的痛30集全集免费播放| 《青河绝恋》电视剧| 通化市| 放学后恋爱| 再次我的人生第二季| 冲上云霄 粤语| 娃娃脸完整观看| 《满天星女版西部通缉令》| 搜索在线观看| 《高压监狱2》法国版正版| 楼房倒塌人像饺子往下掉不实| 盛唐风流电影完整版播放时间| 我知道你去年夏天干了什么| 狂飙迅雷| 变形金刚国语版| 嫂子的职业免费观看| 铜铜钢锵锵锵在线观看| 《绝情》电影完整版| 雪恋电影完整版免费观看 | 激情丛林电影中文版在线播放视频| 天地争霸美猴王高清| 淮南手链姐| 电视剧迷雾重重| 满天星《古墓丽影》在线观看| 多大的雪才算暴雪| 白晶晶手机在线| 电视剧野狼谷| 电视剧三叉戟| 战毒在线观看| 电影大毒枭| 女子护卫队1973| 杨恭如被污辱的片段| 夸克手机在线观看满天星荷尔蒙| 大秦赋多少集| 《满天星》在线观看陈宝莲| 替天行道之杀兄电影高清完整| 美国版《灭火宝贝1》| 反情色 电影| 杨紫琼最新电影| 美女短裙热舞| 爱之亡灵| 荣誉守则在线| 全职猎人69| 偶然闯入的世界电视剧免费观看| 美国电影需要爸播种子观看| 太平年电视剧免费观看完整版高清| 一路向西电影在线观看免费版国语| 帅飘全集| 早晨的故乡简谱郭村月| 雪中悍刀行36| 荒野女战士2满天星版| 伤城之恋国语全集| 甜蜜惩罚无马赛| 世界上已消失的8个汉字十组词| 麻栗坡县| 《黑白禁区》电视剧全集| 十二强电影在线观看| 金装四大才子国语全集| 真爱谎言下载| 由良千岁主演的电影在线观看 | 名侦探柯南剧场版国语高清| 神级选择:次次都对全集免费| 人生切割术电视剧| 选择全对:神级人生全集免费| xl司令第二季无马赛1-40在线观看| 挚爱游戏在免费观看| 韩国电影r在线观看| 秘密花园电影百度影音| 针锋对决无删节完整版| 排球少年免费观看| 《釜山行2:半岛》免费观看完整版| 卖保险套女职员在线| 有一种爱叫无法弥补| 法国女超人电影| 刀锋战士| 厦门夜生活网| 重振精武门| 幸福爱人全集| 潘多拉之镜1983满天星版资源| 生死卧底全集| 电影《智齿》在线完整版| 落水狗qvod| 独狼电视剧全集高清| 咒术回战| 谢霆锋演唱会高清| 《麦乐迪女超人》|麦乐迪| 雾散之时短剧免费观看| 天海翼伦理秘密搜查官| 施魔法韩剧免费观看| 隐龙老爸风华绝代短剧免费观看| 与恶魔共舞| 花与蛇牙医免费观看完整版 | 酒店1-90集连续剧| 七品芝麻官郑则仕| 一起愁愁免费高清在线| 龙摄天下土耳其摄影作品| 隐秘的真相| jizz日本大全| 朋友的女儿2| 逆天帝尊| 铠甲勇士之帝皇侠| 警察故事3 超级警察| 战略大作战| 侄女的开发日期| 鬼女之家全集观看| 女生男生一起愁愁愁电视剧在线观看全集视频| 吃瓜群众爆料免费观看在线观看| 有情饮水饱国语| 电视剧金大班| 长安二十四计全集免费看| 法国空姐满天星第5部| rosimm| 双j恋吧| 绝代双骄在线观看| 真假千金:真神大佬短剧全集| 《维修工的艳遇》金美贤| 电视剧驻站免费观看 | 感受大海的时刻电影| 雪中悍刀行电视剧上映| 女员工的特殊待遇电影| 精灵梦叶罗丽第四季| 我的荣耀电视剧免费观看| 相识在线观看完整版高清| 高品格单恋 电视剧| 《美丽妻子替弟还债韩国| 沧元图第一季免费全集在线观看| 公之浮之12| 挚爱游戏短剧免费观看| 螃蟹直接上锅蒸是大忌| 满天星《交易》凯登| 逆袭的第二名| 名侦探洪吉童| 心火电影在线观看完整免费高清版| 婚姻向左浪漫向右全集| 吴健版农民伯伯全集免费看| 魔力宝贝监狱 完整版在线观看| 大决战电视剧| 夫君是敌国战神:和亲公主全集免费| 《你的孩子不是你的孩子》| 二十一世纪性指南| 复仇者联盟2西瓜| 清流租房| 《仙逆》86集在线观看| 《隐身的名字》| 卖房子的女销售员| 永不磨灭的番号全集观看免费| 玉观音孙俪版| yellow高清视频免费观看野战| 越战先锋在线完整版观看| 妻子被部长欺负免费观看电视剧| 通往你的地图未删减| 我的猎物意大利| 女人和女人一起愁愁愁电视剧观看 | 《欢乐家长群第二季》| qingchunqi| 《棘手狂情》电影| 理想在线| 雾都奇遇夜电影免费观看| 龙虎戏凤| 3对1:三人一次性体检什么电影| 斗罗大陆免费完整观看207| 越南〈性暴行〉电影| 黑夜终至电影| 请回答1988 电视剧| 三亚孙静雅| 台湾爱国人士| 落魄贵族琉璃| 情债电影在线观看| 韩国卖保险的销售电影| 需要爸爸播种子2美国电影1976女主角演员是谁?| 漠风吟电视剧在线观看完整版免费| 和部长一起出差旅电视剧在线观看| 轧戏电视剧在线观看免费高清全集| 动漫男女一起愁愁愁观看全集| 吴健版农民伯伯2免费观看在哪里好看| 爸爸需要播种在线观看免费高清完整| 《未婚妻的姐姐》电视剧在| 苍老师40集全在线观看电视剧| 《我的漂亮老师2》HD| 鸭乃桥论的禁忌推理| 派对第二季全集| 夏日情人在线观看| 无憾完整版坎贝奇免费观看| 八星报喜杨幂版| 果戈里起点女的被劫走是多少分钟| 电影韩国r| 《裤袜视界》| 婴儿奶粉喂养方法| 午夜0时的吻| 蓝可儿电梯事件| 古墓丽影法国满天星法版免费观看| 上海风云1| 《余罪2》全集在线观看| 公之浮之中字电影在线| 空姐郭玮| 美发店的待遇5HD中文| 寻秦记2018| 厄运临头| 巜商务旅行戴绿色帽的演员表和角色| 星辰变超前点播| 男子瘫痪儿子将其饿死| 骨语2电视剧免费观看全集完整版 鬼灭之刃游郭篇第九集 | 色拉拉视频| 女欢女爱第一季| 执掌大权:豪门弃少短剧全集| 韩国办公室秘书| 回春医疗保健66下载| 年经母年3| 小张帝现场搞笑| 胜女的代价 第2季| 在线观看完整免费高清满天星| 随唐英雄全集| 《嘴唇》1981| 《真实》崔雪莉多少秒出场| 大兵的寝室在线观看免费播放电视剧| 君九龄电视剧| 睫毛膏4美版免费观看| 村妓2电影完整版| 哈利波特h版在线观看| 前任2备胎反击战迅雷下载| 后院露营第一季未增减0.0| 谢教授短剧全集免费播放| 五原县| 锦上添花无人记| 花与蛇2下载| 我需要爸爸播种子英文hd版意大利电影在线观看| 愉悦与苦痛下载| 红楼梦金玉良缘| 坎贝尔电影《无憾》在线观看 | 东京妓院| 需要爸爸播种在线观看| 柬埔寨运河对我国的意义| 执法者们粤语电视剧在线观看| 绝地苍狼主题曲| 公的浮之手中完整版免费观看| 家属动漫视频| 修理工艳遇日本| 飞屋环游记电影国语版免费版观看| 《棘手狂情》在线观看全集| 赵本山小品相亲2| 法国塔日酒店完整版| 一起来看流星雨吻戏| 水手服饲育在线看视频| 天使之爱| 博客| 徐锦江电影| 金刚杵汆肉莲这句话有诗吗| 杨玉环是什么星座| 娜诺为什么是撒旦之女 | 赤板丽的牙医姐妹电影观看| 索爱邻居| 铃木杏里ed2k| 伊林格娃八部满天星| 母亲8集在线动漫| 丈夫升职妻子陪上司吃饭| 钟丽缇演过的三影片| 韩剧苦尽甘来遇见你| 军事不当行为电影全集在线观看高清 | 战狼9欧式少女战狼12| 韩剧小妇人国语版全集| 八佰免费播放完整版| 欧美1一5| 伊人网站在线观看| 大男当婚黄欣然| 蛮好的人生在线观看免费完整版| 代表建议严炒作网红儿童账号| 激战丛林3女兵免费观看高清 | 迷你特工队x| 意大利八尺夫人满天星美版| 原来你也在这里mv| 门第31集在线观看| 亲近相尾2中文版在线观看| 浮世风云绘无删减版免费观看| 情深妈妈| 丈夫出差的三天,被讨厌的| 斗罗大陆十大魂灵榜| 天注定免费完整版在线| 爱我几何在线看免费完整版 | 疯狂荷尔蒙6| 末世女强全集免费| 短剧《出鞘》全集播放| 我在伊丽莎白截取了一个小片段 | 恋空 电影| 星球大战女版满天星免费观看| 美丽小蜜桃免费| 一个人的武林粤语| 白嫖者联盟免费观看完整版电视剧| 《完美三人》电影在线观看免费| 小鱼影剧| 东西宫略 粤语| 璀璨人生下载| 《农场保卫战2009》在线观看| 爷们儿全集免费观看| 青春环游记三季完整版| 地味变动漫完整版免费在线观看| 白鹿原电视剧完整版| 插曲的痛30集全集| 末代皇帝免费| 25岁女高中生在线观看| 电影双女任务怎么播放| 真命天子朱元璋在线观看| 公司职员 电影| 女超人麦乐迪满天星版本电影在线观看 | 牙医姐妹赤子板栗在线电影完整版播放 | 《女子护卫队》完整版| 惊奇4潮男| 八戒满十八全集免费看| 灵异侦缉档案2国语| 唐人街探案3正片枪版| 丰满女教师BD高清| 《八尺夫人意大利满天星》完整版伦| 红字 韩国| 电视剧婚巢| 《继牳3理伦片》在线| 哪吒2魔童闹海完整版| 无敌破坏王1| 《壮志凌云》A片版| 我的青春遇见你免费全集观看 | 五朵金花电视剧| 黄金瞳在线观看免费全集高清| 坎贝奇的《品味人生》| 跪下吃他胯下的体育生H| 派遣女王| 爱唯侦察| 龙虎少年队2 电影| 电影玩火在线观看完整版| 思南县| 粉红女郎电视剧免费高清| 在线观看电视剧| 挣扎吧亚当君第二季| 尸奶俱乐部在线| 一起来看流星雨吻戏| 韶山市| 大胸的女友| 猎狼者 电视剧| 袁阔成水泊梁山| 韩国伦理片需要爸爸播种子| 忽而今夏1| 最美丽的第七天| 无憾电影全集免费观看| 完美音调| 地下室骑马| 痞子英雄续集| 360大佬爱上我第一季完整版| 皇太子的初恋国语版全集| 神探狄仁杰4部全集| 渔夫荒野淫记1988版电影在线观看| 六一儿童节小朋友们好歌曲| 杨思梅金瓶敏第1一5集在线观看| 歼灭天际线日韩版| 各大医院领导被抓后痛哭流涕| 视觉监狱| 白峰电影高清无广告看| 微笑的山谷电影| 叛逆者大结局43集在线播放| BonniGee邦妮·吉满天星| 罗小黑战记动漫| 假面骑士geats| 李恩美热水器维修工电影名字| 《尖帽子的魔法工坊》| 爱情雨10| 男人和女人愁愁愁愁愁愁愁电视剧免| 后宫甄嬛传4| 骨语2在线观看| 男人和女人一愁愁愁电视剧在线| 回复术士的重启人生4集在线观看 抓娃娃免费观看完整版高清电影 天空之城钢琴曲教学 | 盒子里的猫| 不穿内裤女教师| 爱在离别时全集| 误判粤语抢先版在线观看| 战狼9欧式少女战狼12| 青年夏洛克电视剧| 理想之城在线观看免费完整版| 琉璃川动漫全集在线观看| 电影杜十娘完整版| 自制小麻薯胶带教程| 韩国理伦片驯服小峓子2在线观看 高压监狱2法国完整版免费 | 高清良师男友| 欧式少女19集全观看视频| 韩剧天使的诱惑| 人世间电视剧在线观看完整版免费| 战娘6全集免费下载| 相似难辨的字| 高清《九重紫》在线观看电视剧| 金牌销售无删减版| 象棋王全集| 独具匠心的意思| 女版战狼6全集高清免费看| 电视剧马向阳下乡记| 电影湄公河行动| 女超人(麦乐迪)版电影| 美景之屋2在线播放| 金瓶梅在线播放| 大兵的寝室| 泰剧美人鱼| 魔法灰姑娘电影| 西游记之大闹天宫3d| 郝板栗《千金小姐》免费完整版| 女拳霸2国语| 圣斗士星矢冥王十二宫| 马蒂达尔梅满天星| 新济公活佛下部2015| 七品芝麻官电影完整版| 总统夫人罗丽星克莱尔免费观看完整 | 聊斋志异之颠龙鸾凤颠鸾倒凤 | 血迷宫电视剧免费播放在线观看| 巨齿鲨在线观看| 分娩按摩4中文版免费观看| 请回答1988在线观看| 美丽的小蜜桃4中国版演唱者是谁 唐朝诡事录电视剧免费观看完整版 | 高清《血疫》电影| 单身老女人免费播放电视剧大全| 克莱尔总统之夜全集| 叶枫解说我的世界dd| 猫和老鼠方言版| 插曲的痛第60集免费观看高清网站| 强制诱惑| 韩剧《我的女友》免费观看| 激战5李丽珍牺牲最大的一集在线播放 | 新来的私人瑜伽教练| 伟大征程导演| 澳门风云在线观看| 真爱诺言优酷| 哇嘎全集免费播放在线观看| 乡下 乱 仑| 轮到你了第9集| 性/生活4无删减在线观看| 酸豆角怎样腌制才好吃| 酒店1—80集免费50集剧情介绍| 灵异之城第一季| 恶役千金| 妈妈我想你歌曲原唱| 着牛仔裤的钟馗| 三年国语免费观看国语高清| 大漠苍狼电视剧| 忍者龙剑传1| 牙医姐妹在线观看视频全集| 终极一班3在线观看| 《法国空乘2018法版》| 全球投资者正重返中国| 樱花动漫免费观看完美世界| 法国版《少女感》| 大家庭电影| 困惑的浪漫百度影音| 爱在娱乐圈的日子下载| 地爆满天星 电影高清免费观看 | 婚前试爱完整版| 综合笔记视频图片《韩剧办公室蓝色隐身帽子》 - 全集免费观看 - 永时影院印度 | 睡在我上铺的兄弟电视剧免费观看 | 《特殊的保险推销员》| 许嵩 山水之间| 维奥莱特| 四个少妇按摩记A片| 精灵梦叶罗丽2| 破地狱粤语| 交换上司的秘书在线观看| 汇通天下国语| 魔王学院的不适合者动漫免费观看| 杨靖宇的历史故事| 电影播放《渔夫荒淫史》| 饭饭电影| 周生如故电视剧在线观看| 《激战丛林》中文完整版| 寻清欢短剧免费观看| 大哥的宝库免费观看全集高清| 电影东方| 《上门服务》菲律宾主演是谁| 女儿的奶水| 诱人的岳喷奶水HD中文字幕| 祖孙3人遭杀害凶手曾买寿衣| 美女被破处| 義母多田有花| 你微笑时很美在哪看免费| 萧婷赵雷小说| 《和部长一起去出差旅》韩剧| 恋慕韩剧免费观看| 鬼吹灯之精绝古城在线| 火蓝刀锋有多少集| 庐山恋2010下载| 数学书上最恐怖一页| 《农场保卫战》满天星| 小保姆的疯狂| 驾驶员找工作| 撕票风云在线观看 电影国语高清| 麦乐迪女超人HD版全集| 人蛇欲血战之错体美女蛇| 我是刑警48集全| 丁·度的《妇产科》| 终极三国7| 《熊出没之年货》电影免费观看| 特殊的按摩方式医院急诊室免费| 排毒500在线观看完整版| 维多利亚一号周楚楚| 麦杰克小镇| 加勒比女海盗在线观看| 狮子王动画片全集| 泰剧麻绳| 男按摩师在线观看| 广场舞最美西藏| 肉食日未删减| 黑白配HD1080电影在线观看 | 花甲房东真人版免费看| 高清《跛豪》| 犬夜叉第二季| 《花子vs倔强驱魔师》动漫下载| 异世界来的男生泰剧免费观看全集| 唐朝豪放女电视剧完整版| 巜激情丛林〉陈雅伦翁虹| 恋爱先生电视剧在线观看完整版| 斯巴达克斯第三季在线观看| 越南女兵满天星在线观看| 农家小媳妇全集免费| 活人配阴婚的后果| 徐少强版《金悔瓶》演员阵容| 枕刀歌动漫在线观看全集免费播放 | 傅艺伟版封神榜| 坏蛋联盟1| 《束缚游戏》第一季1到2集免费观看| 黄奇帆为什么没事| 46集电视连续剧情满四合院| 酒店激战1-5集免费播放人生第一次 | 完全饲育之爱的40天| 法国满天星《女军医》| 龙八夷在线观看| 叶罗丽精灵梦第6季全集| 《屋顶工》拉拉在线观看| 末日之热浪来袭短剧| 迷人的保姆hd| 少妇按摩记轮理片| 梦想光荣| 叠影危情演员表| 韩国需要爸爸的种子在线观看| 电影 搜索| 美国派百度影音| 做aj的电视剧大全免费观看下载| 我怕来不及大结局| 化学女老师| 未婚妻和部长出差韩国电影在线观看| 电视剧小娘惹全集观看| 特派外卖员| 正播:巴黎奥运会开幕式| 西华县| 李娜年终总决赛| 黑狐31| 台湾渔夫的荒野史记免费播放| 老旦是一棵树电视剧全集在线观看| 切糕段子| 天地都在我心中| 斑马电影院| 天地争霸美猴王免费观看完整版 | 私密按摩师完整视频| 蓝盔特战队电视剧全集免费观看| 安拉拉斋主演的电影在线观看免费| 万里江山入我怀免费观看| 《杉杉来了》在线观看完整版| 赘婿电视剧36集免费| 《义子侵犯》松下纱荣子| 鉴证实录1免费国语版在线观看| 高清雷霆特攻队*| 好人平安| 新版金银梅5普通话免费观看| 地雷战电影| 评书岳飞传刘兰芳| 大汉风云全集免费观看| 做aj的免费视频电视剧大全| 英语老师在线观看| 无敌少侠 第四季未删减| 偷偷藏不住46集初吻| 法国满天星古墓丽影合集 | 无限日本电影免费观看完整版| 诈欺游戏第二季| 乔连连穿越 小说| 完美女人满天星完整版高清免费 | 一首歌祝福新疆| 怒海潜沙之秦岭神树| 战狼6欧式少女版资源百度云 | 妈妈奖励儿子被暖哭| 九九在线免费观看视频| 美景之屋6未增减版本| 虎口脱险| 小蜜桃免费看| 加州靡情第一季第一集| 特殊的美容院5| 菊次郎的夏天电影| 美食俘虏| 无所畏惧电视剧免费播放| 《军事不当行为》在线观看 | 幸福满院电视剧| 明星大侦探6| 奇妙的发型屋2免费观看高清| 七大罪第一季| 樱桃小丸子| 墓道电视剧免费观看全集完整版| 男性按摩师按摩私处电影| 万物生在线完整版免费观看| 铁血昆仑关电影| 延安爱情在线观看| 部长出差的日子电影免费观看 | 玩命派对| 电影《无憾》坎贝奇在线观看| 中国第一鬼城| 美脚迷路| 爱我多深未姗减完整版多长时间| 皇冠之战| 露水夫妇| 哪吒之魔童降世| 圣特罗佩斯的姑娘们 (1982) [ 演员 ]| 太一剑仙传| 三门峡金燕| 飞驰人生2在线观看 | 新隋唐英雄| 她的神话 电视剧| 超人麦乐迪电影满天星在线播放| 御岭秘录电影免费观看| 女朋友妈妈双字id免费| 高清《清宫性史》香港在线观看| 我的父亲母亲大结局剧情介绍| 善良的大胸继拇| 寒战2下载| 高清《倩女幽魂》| 你和我的倾城时光剧情分集介绍| 少年张三丰张卫健电视剧免费观看| 《一分钟》电影免费观看高清| 朝国年经继10免费版播放| 迷离时空免费观看| 可恶的新娘| 韩剧《上司的秘密》电视剧| 诱人的女房东| 卢克凯奇在线观看| 高清以猫饲爱未删减| 走进新时代伴奏| 做aj的电视剧100部| 美丽毒素完整版| 猎钻缉凶电影在线观看完整版高清| 我和我的祖国免费| 特殊的游泳教练| 瓜达卢佩的玫瑰hd| 我家弟弟动漫| 滑动门 电影| 青岛市| 韩国奇妙的发型屋免费观看原版 | 窃听风云3免费| 金瓶梅在线电影完整版播放| 叶问4在线播放高清免费观看| 瓜达卢佩的玫瑰2| 超神学院第5集| 樊振东爆冷出局事件| 聊斋艳谭之鸳鸯戏床| 美国1-5集免费普通话| 浙江卫视美食爽天下| 我和我的家乡1080P在线播放| 壮乡小莫现实的老婆| 女英雄堕落之水星陨落2在线观 | 完美无暇| 凯·帕克《一家之春》感觉亦柔情 | 魔法圣婴在线观看| 隐入尘烟免费观看完整| 盗墓笔记在线观看免费| 歼灭天际线1-66集免费酒店的女人| 七个世界一个星球| 一路格桑花演员表| 天地粮人电视剧| 上位 微电影| 中国X站在线免费观看| 死亡之雪2| 《乾隆王朝》电视剧| 野花香影视| 丈夫的下属HD| 高清《骨语2》免费观看| 电视剧井冈山36集播放免费完整版| 我心里有危险的东西| 电影《爱我几何》完整版无删减| 远得要命的爱情电视剧| 韩剧《不屈的儿媳》国语版| 牧神记第62集完整版| 时光尽头的恋人| 醉酒的玫瑰电影完整版| 终结者1免费高清电影| 贞洁美妇沦陷| 《爱经》| 凌云志(法国)满天星| 浴火危城| 君心藏不住电视剧| 月光洒向离人巷| 汉沽区| 木下檀檩子国语版在线看| 土地志 电影| 潘粤明前妻| 南海归墟电视剧16集免费观看| 魔镜号街头中文字幕免费完整版| 年轻老师4韩国手机在线| 胡桃大战史莱姆在线观看| 匆匆的青春在线观看完整版免费 | 邪王追妻短剧全集| 黄梅戏秋风飒飒| 电视剧传闻中的七公主| 电影《卖房的销售》| 雪中悍刀行免费观看超清完整电影| 隔壁小蛙| 艾曼纽2| 遵义县| 日本混血女大学生按摩在线观看| 解放海南岛39| 忍者龟第四季| 迷你世界全皮肤破解版下载| 24世纪性格指南| 色先锋影音| 环珠格格| 全职高手9高清樱花动漫免费观看| 密战下载| 韩惠珍演过的满天星三部曲| 出轨的女人 qvod| 超级教师第6集在线观看播放| 女友的妈妈在线| 前世情缘| 免费国产电视剧播放在线观看| 兰陵王电视剧结局| 游戏王gx动漫在线观看| 交个朋友的直播间| 娄烦县| wwwbbb565com| 阿b哥非你莫属| 我的三个母亲全集| 高清《花儿与少年》第七季| 法国女超人麦乐迪在线播放免费观看| 哇嘎免费观看完整版| 《神话》| 后藤えり子| 《安塔芮丝》| 年轻丰满的继牳3伦A片201| 爷爷吃我小扇贝| 两个母亲3|