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      企業采購管理制度

      時間:2024-10-29 18:11:31 制度

      (通用)企業采購管理制度

        在不斷進步的社會中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家整理的企業采購管理制度,希望對大家有所幫助。

      (通用)企業采購管理制度

      企業采購管理制度1

        材料管理是企業運營的關鍵環節,直接影響項目的成本控制、質量和進度。有效的'材料員管理制度能夠:

        1. 提高效率:通過標準化流程減少浪費,提高材料利用率。

        2. 控制成本:精確預測和管理庫存,防止資金占用過大。

        3. 保障質量:確保材料合格,降低因質量問題造成的返工風險。

        4. 維護安全:規范材料存儲和使用,防止安全事故的發生。

      企業采購管理制度2

        資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)1、采購總則

        1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

        1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

        2、采購原則

        2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

        2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

        2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的'情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

        2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

        2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

        2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

        2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

        2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

        2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

        3、采購程序

        3、1供應商的選擇

        3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

        3、1、2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

        3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

        3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

        3、2采購程序

        所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

        3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

        3、2、2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

        3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

        3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

        3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

        3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

      企業采購管理制度3

        一、目的

        加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

        二、范圍

        本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

        三、職責

        3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

        3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

        3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

        3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

        3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

        3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

        3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

        3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

        3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

        3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

        四、采購作業操作規程

        4.1物資采購的計劃、申請與審批

        4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

        4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

        4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

        4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

        4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

        4.2采購比價

        4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

        4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

      企業采購管理制度4

        材料收發管理制度的重要性在于:

        1. 提升效率:通過標準化流程,減少物料處理時間,提高工作效率。

        2. 控制成本:有效防止材料浪費,降低庫存成本,提升資金周轉率。

        3. 確保質量:嚴格的驗收標準,保障了材料的.質量,從而保證產品制造的品質。

        4. 風險防范:預防因材料問題引發的生產中斷,降低運營風險。

        5. 透明度:清晰的記錄和報告,提高了信息透明度,便于管理層決策。

      企業采購管理制度5

        材料作業管理制度對于企業的運營至關重要。它能:

        1. 確保生產活動的連續性,防止因材料短缺導致的'停工待料。

        2. 降低庫存成本,減少資金占用,提高資金周轉效率。

        3. 防止材料浪費,提升資源利用率,節約成本。

        4. 保障產品質量,維護企業聲譽,增強市場競爭力。

        5. 通過績效考核,激發員工積極性,促進團隊協作。

      企業采購管理制度6

        一、目的

        規范采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。

        二、適用范圍

        本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。

        三、定義

        1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

        2.合格供應商:是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的.供應商。

        3.購物申請單:是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據,此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。

        4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

        5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格,根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

        6.終止供應商的報告:是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

        7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

        8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

        四、采購管理制度

        1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

        2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事;

        3.能及時按質按量地采購到所需物品;

        4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;

        5.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

        6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

        7.處理好與供應商的關系,幫助供應商解決一定的問題;

        8.認真分析采購工作,改進流程、規范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;

        9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;

        10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

        11.所有采購,必須事前獲得批準。

        未經計劃并報審核和批準,,除急購外不得采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經理補批;

        12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

        13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

        五、供應商選擇標準

        1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;

        2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;

        3.健全的商務管理流程和制度;

        4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;

        5.具有優勢的產品資源;

        6.相對有利于我公司的供配貨地理區位;

        7.積極的合作態度;

        六、供應商選擇、評價和終止辦法

        供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題,更有重大品質、售后事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。

        對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

      企業采購管理制度7

        為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規范公司的采購管理行為,堵塞采購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

        一、比價采購管理的實施原則:

        公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

        (1)決策民主化;

        (2)操作透明化;

        (3)權力分散化;

        (4)采購規范化;

        (5)效益最大化。

        在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

        2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

        具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

        (3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;

        (4)對供貨單位和價格有否決權;

        (5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

        3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

        (1)根據市場信息及時提供價格建議;

        (2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;

        (3)自覺接受比價采購管理小組的`監督,按程序開展工作;

        (4)建立價格信息網絡及臺賬;

        (5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

        4、特殊情況的處理辦法:

        當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

        四、比價采購管理程序

        1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

        2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價格審核單》后具體執行。

        3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

        4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

        5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

        6、對由集團公司進行統一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

        7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規模采購效益,最大限度地降低采購成本。

        五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況,隨時備查。

        六、違反比價采購管理處罰規定:

        1、不按比價采購程序進行采購的;

        2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

      企業采購管理制度8

        一、制度背景

        隨著互聯網的不斷發展,淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規范企業采購行為,保證采購質量和效率,制本。

        二、適用范圍

        本制度適用于企業內部對淘寶平臺進行采購的行為,包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

        三、采購流程

        1. 采購需求確認:采購人員根據企業需,確認采購需求并填寫采購申表。

        2. 供應商篩選:采購人員根據采購需求,篩選淘寶平臺上的供應商,并對供應商進行評估,選擇合適的供應商。

        3. 詢價比價:采購人員向所選供應商發送詢價單,并對所收到的.報價進行比較,選擇最優惠的報價。

        4. 簽訂合同:采購人員與供應商簽訂采購合同,并確認交時間、款方式等細節。

        5. 采購執行:供應商按照合同約提供商品或服,采購人員對所收到的商品或服進行驗收。

        6. 款結算:采購人員按照合同約進行款結算。

        四、采購管理制度

        1. 采購人員應該了解企業的采購需求,按照采購流程進行采購。

        2. 采購人員應該對所選供應商進行評估,選擇合適的供應商。

        3. 采購人員應該按照合同約進行采購執行,并對所收到的商品或服進行驗收。

        4. 采購人員應該按照合同約進行款結算。

        5. 采購人員應該保護企業的商業秘密,不得露采購息。

        6. 采購人員應該遵守淘寶平臺的規則和法律法規,不得進行違法違規行為。

        五、違規理

        1. 采購人員違反本制度規的,應該按照企業規進行理。

        2. 采購人員違反淘寶平臺規則和法律法規的,應該按照淘寶平臺的規進行理。

        六、制度執行

        1. 本制度由企業制并執行。

        2. 采購人員應該嚴格遵守本制度規。

        3. 企業應該期對本制度進行評估和修改。

        七、制度解釋權

        本制度的解釋權歸企業所有WIz。

        結論

        本制度旨在規范企業淘寶采購行為,保證采購質量和效率。采購人員應該嚴格按照采購流程進行采購,并遵守淘寶平臺的規則和法律法規。企業應該期對本制度進行評估和修改,確保其適應企業的實際情況。

      企業采購管理制度9

        一、實行統一采購物資的范圍

        本公司所有的外購商品實行統一采購管理,具體范圍包括:

        1、日常銷售商品及訂購商品。

        2、機器、設備、工具(含零配件、量具、檢驗儀器、模具等)。

        3、辦公事務用品及文具用品、表單印制。

        二、采購部門

        1、向供貨廠商詢價,篩選供貨單位,報經總經理審批確認。

        2、對經總經理審批確認的供貨廠商,供應部門應與其協商,草擬采購合同,其中涉稅事務處理,須先經部門審核確認,然后報經總理審批后確認。

        3、根據倉庫和柜組報送的商品庫存表,核實倉庫存量,結合商品庫存定額,編制商品請購單,報經總經理批準后組織采購。

        4、采購物資運抵公司后,根據公司內部控制的流程規定,簽發驗收單,并核銷采購計劃。

        5、對現款采購的材料物資,付款時審核供貨廠商的結算憑證、本廠的入庫憑證,經審核無誤后,簽字確認,報送有關部門及總經理審批付款。

        6、對賒購物資在本廠規定的掛帳結算日,審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證,根據采購合同規定條款,編制掛帳結算單,報送財務部門審核。

        三、相關部門的工作職責

        (一)銷售部門的工作職責

        1、根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

        2、根據產品銷售趨勢,擬訂商品采購價格要求。

        (二)財務部門的工作職責

        1、設置供應商資料檔案,做好采購合同備案管理工作。

        2、認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續制度的執行結果,發現問題及時向有關領導報告。

        3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核,發現問題督促有關部門糾正,避免給本廠造成經濟損失。

        4、設置有關明細賬簿,及時辦理記賬手續,做到賬目清楚。

        5、做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實的核對工作。

        (三)倉儲部門的工作職責

        1、凡購進的各種商品,必須及時按入庫單驗收點數,并填寫實收數,及時登記保管賬。

        2、對賒購采購的物資,在掛帳結算簽證時,認真審核退貨資料,避免給本廠造成經濟損失。

        (四)其他部門的工作職責

        其他部門因、經營、管理需要,需采購相關物資時,必須編制請購單,報經有關部門審核,并經總經理,必要時董事會審批后,交供應部門辦理采購事務。

        四、采購作業操作規程

        (一)基本規定

        1、本公司的采購業務統一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

        2、采購部門應根據倉庫存貨情況和銷售部門下達的銷售訂單計劃,結合庫存物資的數量,報總經理(或其授權人員)批準后執行。

        3、采購部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

        4、采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經確認無誤后交有倉庫或柜組開具驗收單。

        5、除現款購入的物資外,所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認,以明確雙方的經濟責任。

        6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日,供應部門根據財務部門規定的結算要求,通知供貨方及時開具專用發票。

        7、無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

        8、財務部門在對采購物品結算付款時,應當認真審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發票或收款收據等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續。

        9、出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續。若因付款時間較急,出納員可以先以電話請示的'方式報經總經理同意后辦理付款手續,但必須在總經理回到公司后補辦審批手續。

        10、采購物資除經總經理批準直接交付使用部門使用及管理外,其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續。

        五、經濟責任處罰

        1、倉庫和柜組必須按時將存貨變動情況上報采購部,對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

        2、采購部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

        3、財務部門必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和處分。

        4、倉庫部門外購物品辦理驗數入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本規定操作,造成入庫數量短缺的應負經濟賠償責任。

      企業采購管理制度10

        施工現場材料管理制度的重要性不容忽視:

        1. 保障工程質量:合格的材料是工程質量的`基礎,制度能確保材料的質量和適用性。

        2. 控制成本:有效管理可避免材料浪費,降低工程成本。

        3. 提高效率:規范化的流程可以提高工作效率,避免因材料問題影響施工進度。

        4. 安全生產:合理存儲和使用材料能減少安全隱患,保障工地安全。

        5. 環境責任:妥善處理廢棄物,體現企業的社會責任感。

      企業采購管理制度11

        一、范圍

        本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

        二、職責劃分

        1、事業部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統一采購工作;重要物資、設備的采購按工廠有關規定實行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業部負責采購,實行統一計劃、統一進貨、統一供應的管理。其主要職責如下:

        1.1分析物資市場上的品質、價格等行情;

        1.2尋找物資供應來源,對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握;

        1.3與供應商洽談,并安排對供應商的考察,建立供應商的資料;

        1.4要求報價,進行議價,有能力可進行估價,并作出比較;

        1.5采購所需的物資;

        1.6查證進廠物料的數量和品質;

        1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估;

        1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場走勢,加以分析并控制采購成本;

        1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規定程序進行審核批準。

        1.10依采購合同或協議控制協調交貨期。

        2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。

        3 、法律顧問:負責從法律角度審核采購合同。

        三、采購作業方式

        事業部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

        1 、招標采購

        對所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標采購的方式(議價采購的物資除外),經組織評標后確定中標供應商。

        2、 議價采購

        對于生產中使用量很大,但市場競爭不夠充分的物資,采用議價采購的方式進行。

        3、 長期報價采購

        凡經常性使用,且使用量較穩定的物資,可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商,簽訂較長期的供應協議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后,事業部根據對方發出報價單生成采購訂單,實施采購。

        四、采購業務流程

        1、 采購業務應遵循的原則

        事業部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃,作為物資采購的依據。

        物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。

        事業部應嚴格按照各種業務采購流程和授權進行分類分級審批,由財務部負責物資采購價格的監督,技質部負責物資的質量驗收。

        對于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長期報價采購方式的采購業務,事前必須對其供應商進行評價,如果沒有充足的理由,不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。

        為避免在采購合同中的法律問題,所有的采購合同須經法律顧問進行審查;對于使用法律顧問擬定標準的采購合同,沒有附加條款或特別約定的',可不經過法律顧問審查。

        2 、采購業務流程

        以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資,其界定為金額在5萬元以上;在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據長期報價采購的方式直接發出采購訂單,直接采購。

        2.1采購流程

        大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業部應嚴格按照采購技術標準進行采購,如果因市場供應等原因需更改采購技術標準,在簽訂合同前,必須由技質部確認。

        2.2采購訂單審批流程

        對于與客戶簽訂的長期采購合同,根據合同規定和工廠經審批的月采購計劃,由事業部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購,訂單根據采購合同發出,對于在合同中已確定價格的,可以直接向供應商發出采購訂單;對于在合同中未確定最終價格的,發出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。

        采購訂單審核后,采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商,并進行確認。

        五、其它規定

        1、 事業部對于采購的材料,要根據供應單位蓋有公章的送貨單(或發票)、運輸部門提供的運輸發票及時到庫房辦理入庫手續。(送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規格、材料名稱;入庫日期以送貨單上的日期為準)

        2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等,應在相應的購買材料批次中注明清楚,不得單獨報此類費用帳。

        3、對于外圍入庫材料,事業部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發貨單)一并交到庫房辦理入庫手續,由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責,每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場進行帳、實核對盤點。

        4、對直接送到施工現場的材料,采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業部,由事業部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(備注:送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準;入庫日期以送貨單上的日期為準);如工地在外不能及時將原件交回的情況下,應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業部,相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準)。原件應后補交庫房。

        5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。

        6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應將采購合同交一份到財務。

        7、事業部相關負責人應將供貨單位的發票(增值稅專用發票或普通發票)及時交到財務部(以對方開發票的日期為準)。

        本規定自下發之日起執行。

      企業采購管理制度12

        一、根據《食品衛生安全法》第二十五條,采購員在采購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規定進行索證。

        1、乳制品;

        2、肉制品;

        3、水產制品;

        4、蛋制品;

        5、糧谷類制品;

        6、糕點(包括面包);

        7、食用油;

        8、調味品、醬腌菜;

        9、蜂蜜;

        10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

        11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

        12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

        13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品;

        14、食品添加劑;

        15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

        16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

        17、進口食品及出口轉內銷食品;

        18、衛生行政部門認為應當索證的其它食品。

        二、采購上述食品時,應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時,還應當索取食品生產單位或委托檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

        三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批準證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

        四、采購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

        五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

        六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單,應注明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得涂改或偽造。

        七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

        八、采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

        九、索取的食品衛生許可證或化驗單,由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料,詢問情況,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕。

        十、采購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛生監督機構報告。

        農副產品采購衛生質量控制制度

        一、為保證食品衛生安全,采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

        二、在供貨合同中,必須對其所供農副產品的'衛生質量提出具體要求。

        三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業執照、衛生許可證;個人索取身份證復印件,)妥善保存,以備檢查。

        四、采購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯系,做到計劃進貨,少進勤進,防止產品堆積造成腐爛變質。

        五、采購時,應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮,無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農藥殘留量檢測。

        采購員崗位衛生責任制

        一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯系,做到計劃進貨。

        二、認真執行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時,須向供方索取有效衛生許可證復印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

        三、采購食品時需向供方提出質量要求并進行認真檢查。

        定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等,并索取樣稿。

        四、認真執行農副產品采購衛生質量控制制度。采購農副產品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購,提出衛生質量要求,索取有關證件(衛生許可證或個人身份證復印件),并進行感官檢查,檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

        五、采購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止采購下列食品:

        (一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

        (二)無檢疫合格證明的肉類食品;

        (三)超過保質期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品;

        (四)無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

        入庫食品驗收制度

        一、采購的食品及原料在入庫前,庫管員應對其索證情況進行審核,并對其食品衛生質量情況進行感官檢查。

        (一)肉類:審核有無獸醫檢疫合格證明,查驗酮體有無獸醫檢驗印章;

        (二)定型包裝食品:審核生產經營單位的衛生許可證是否在有效期限和許可范圍內,檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品,是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批準證書,標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛生行政部門的衛生許可證,標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明,是否有中文標識;

        (三)散裝食品:審核加工單位的衛生許可證是否有效,檢查標簽是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等;

        (四)農副產品等非定型包裝食品及原料:審核供貨合同,檢查有無腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題,不簽收,不入庫。

        二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄,并妥善保存,以備查考。

        庫房管理崗位責任制

        一、主副食品分庫存放,非食品及個人生活用品不得進入食品庫房,嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

        二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作,庫房內不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛生。經常開?

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